Cách hạch toán đầu vào với du lịch outbound

thbkht

New Member
Hội viên mới
Cả nhà ơi cho e hỏi chút ạ!
Công ty em làm về du lịch nhưng trước toàn làm inbound (khách nước ngoài vào du lịch VN ấy ạ :p). Giờ muốn làm thêm cả phần outbound nữa nhưng em không biết hạch toán chứng từ đầu vào ra sao? Khi đưa khách ra nước ngoài và các chi phí phát sinh bên đó họ chỉ gửi cho em cái invoice của họ, chẳng có dấu xác nhận hay gì gì hết. Vậy cái đó em có được tính vào chi phí hợp lý không? và nếu làm như vậy thì không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào ạ?
Em cũng không rõ ở nước ngoài họ có quy định về việc xuất hóa đơn như mình không? hóa đơn của họ có giống mình không?
Hic. Em mới đi làm, mong được chỉ giáo!:think:
 
Ðề: Cách hạch toán đầu vào với du lịch outbound

inbound là dl trong nước thì xuất hd có thuế VAT, outbound thì xuất hd thuế vat =o. đầu vào outbound là : vé máy bay, hd khách sạn bên nước ngoài. cty em tổ chức du lịch thì phải có người trực tiếp bên nn chứ đúng ko. vậy thì kêu khách sạn, hoặc quán ăn nào đó bên nn xuất hd cho mình ( hd nn chỉ mang tính chất làm bảng kê và giải trình cho chi phí bên em. có lẽ em nên làm công văn hỏi cục thuế xem họ trả lời ra sao ) anh hvo65o5ng họ sẽ có phương án cho cty của em.
chào em nhé
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Cách hạch toán đầu vào với du lịch outbound

inbound là dl trong nước thì xuất hd có thuế VAT, outbound thì xuất hd thuế vat =o. đầu vào outbound là : vé máy bay, hd khách sạn bên nước ngoài. cty em tổ chức du lịch thì phải có người trực tiếp bên nn chứ đúng ko. vậy thì kêu khách sạn, hoặc quán ăn nào đó bên nn xuất hd cho mình ( hd nn chỉ mang tính chất làm bảng kê và giải trình cho chi phí bên em. có lẽ em nên làm công văn hỏi cục thuế xem họ trả lời ra sao ) anh hvo65o5ng họ sẽ có phương án cho cty của em.
chào em nhé
A ơi vậy là outbound cũng dc coi là hàng hóa xuất khẩu và chịu thuế 0% ạ?mà bên em ko có người trực tiếp bên nước ngoài. Khi có khách đi nước ngoài bên e sẽ hợp tác với 1 công ty du lịch bên đó và bên đó làm chương trình gửi cho bên em. Tất cả các vấn đề về ăn, ngủ, nghỉ là do bên cty du lịch đó sắp xếp. có thể nói là bên em mua dịch vụ du lịch của bên đó nên chỉ lấy hóa đơn nước ngoài của duy nhất cty đó thôi. Em thắc mắc không hiểu quy định về viết hóa đơn của nước ngoài có giống mình không? vì cái e nhận được chỉ là 1 tờ invoice xác nhận bên e đã thanh toán mà ko có dấu công ty gì cả. trên tờ invoice đó chỉ ghi tổng số tiền chứ ko có thuế.vậy nó giống cái bảng kê thông thường ở VN ạ?vậy là ko được khấu trừ thuế hả a?
 
Ðề: Cách hạch toán đầu vào với du lịch outbound

Không ai ghé thăm box này, ko ai ngó đến topic này, ko ai giúp mình . :khocdudoi:
 
Ðề: Cách hạch toán đầu vào với du lịch outbound

A ơi vậy là outbound cũng dc coi là hàng hóa xuất khẩu và chịu thuế 0% ạ?mà bên em ko có người trực tiếp bên nước ngoài. Khi có khách đi nước ngoài bên e sẽ hợp tác với 1 công ty du lịch bên đó và bên đó làm chương trình gửi cho bên em. Tất cả các vấn đề về ăn, ngủ, nghỉ là do bên cty du lịch đó sắp xếp. có thể nói là bên em mua dịch vụ du lịch của bên đó nên chỉ lấy hóa đơn nước ngoài của duy nhất cty đó thôi. Em thắc mắc không hiểu quy định về viết hóa đơn của nước ngoài có giống mình không? vì cái e nhận được chỉ là 1 tờ invoice xác nhận bên e đã thanh toán mà ko có dấu công ty gì cả. trên tờ invoice đó chỉ ghi tổng số tiền chứ ko có thuế.vậy nó giống cái bảng kê thông thường ở VN ạ?vậy là ko được khấu trừ thuế hả a?
cũng hơi khó khăn, em nên làm công văn hỏi chi cục thuế quản lý đi. họ sẽ hướng dẫn tốt hơn đo. do ngành nghề này anh chưa trải qua nên nhiều khi tư vấn sai ảnh hưởng tới em
 
Ðề: Cách hạch toán đầu vào với du lịch outbound

A ơi vậy là outbound cũng dc coi là hàng hóa xuất khẩu và chịu thuế 0% ạ?mà bên em ko có người trực tiếp bên nước ngoài. Khi có khách đi nước ngoài bên e sẽ hợp tác với 1 công ty du lịch bên đó và bên đó làm chương trình gửi cho bên em. Tất cả các vấn đề về ăn, ngủ, nghỉ là do bên cty du lịch đó sắp xếp. có thể nói là bên em mua dịch vụ du lịch của bên đó nên chỉ lấy hóa đơn nước ngoài của duy nhất cty đó thôi. Em thắc mắc không hiểu quy định về viết hóa đơn của nước ngoài có giống mình không? vì cái e nhận được chỉ là 1 tờ invoice xác nhận bên e đã thanh toán mà ko có dấu công ty gì cả. trên tờ invoice đó chỉ ghi tổng số tiền chứ ko có thuế.vậy nó giống cái bảng kê thông thường ở VN ạ?vậy là ko được khấu trừ thuế hả a?
hic. e mới đi làm mà cv thế này thì nguy hiểm quá! kế toán trưởng với các kế toán cũ đâu???
Viêc xuất hóa đơn đối với hoạt động lữ hành nước ngoài này được quy định cụ thể tại thông tư 129/2008 và vài công văn khác. bạn đề cập tới chứng từ phát sinh ở nước ngoài thì t có ý kiến như sau:
bạn đang nói đến trường hợp hợp đồng trọn gói thì những hóa đơn này không phải là chi phí của công ty bạn nên ko thể nghĩ đến chuyện khấu trừ hay ko, nó là khoản chi hộ và phải thu lại của khách du lịch, công ty bạn có trách nhiệm dịch ra tiếng việt để làm căn cứ xác định doanh thu tính thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.
bạn cần nghiên cứu nhiều hơn để nắm bắt nhé, chứ tình hình này mình thấy ko ổn chút nào đâu.
 
Ðề: Cách hạch toán đầu vào với du lịch outbound

hic. e mới đi làm mà cv thế này thì nguy hiểm quá! kế toán trưởng với các kế toán cũ đâu???
Viêc xuất hóa đơn đối với hoạt động lữ hành nước ngoài này được quy định cụ thể tại thông tư 129/2008 và vài công văn khác. bạn đề cập tới chứng từ phát sinh ở nước ngoài thì t có ý kiến như sau:
bạn đang nói đến trường hợp hợp đồng trọn gói thì những hóa đơn này không phải là chi phí của công ty bạn nên ko thể nghĩ đến chuyện khấu trừ hay ko, nó là khoản chi hộ và phải thu lại của khách du lịch, công ty bạn có trách nhiệm dịch ra tiếng việt để làm căn cứ xác định doanh thu tính thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.
bạn cần nghiên cứu nhiều hơn để nắm bắt nhé, chứ tình hình này mình thấy ko ổn chút nào đâu.

Em cảm ơn các anh chị nhiều. Bên em mới làm về outbound nên các kế toán trc cũng không biết nên em không biết hỏi ai, tìm thông tin google thì mênh mông lắm. Em sẽ tìm hiểu kỹ hơn vậy.
Cho em hỏi thêm các chứng từ đó chỉ cần dịch ra tiếng việt là được coi là hợp lệ ạ? có cần thiết dịch thuật công chứng không?
Khi e tổ chức tour đi cho khách thì vẫn phải lo về đón trả khách ở sân bay, vé máy bay ... rồi sang đó mới là cty du lịch bên đó lo. vậy em không được coi đây là 1 tour do bên e tổ chức mà phải tính là chi hộ thôi ạ? :confuse1:
P/S: em là thbkht, em mới đổi nick.​
 
Ðề: Cách hạch toán đầu vào với du lịch outbound

Em cảm ơn các anh chị nhiều. Bên em mới làm về outbound nên các kế toán trc cũng không biết nên em không biết hỏi ai, tìm thông tin google thì mênh mông lắm. Em sẽ tìm hiểu kỹ hơn vậy.
Cho em hỏi thêm các chứng từ đó chỉ cần dịch ra tiếng việt là được coi là hợp lệ ạ? có cần thiết dịch thuật công chứng không?
Khi e tổ chức tour đi cho khách thì vẫn phải lo về đón trả khách ở sân bay, vé máy bay ... rồi sang đó mới là cty du lịch bên đó lo. vậy em không được coi đây là 1 tour do bên e tổ chức mà phải tính là chi hộ thôi ạ? :confuse1:
P/S: em là thbkht, em mới đổi nick.​
Tại Điểm 6 Mục I Phần 3 Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC (20/3/2006) của Bộ trưởng Bộ Tài chính qui định: “Các chứng từ kế toán ghi bằng tiếng nước ngoài, khi sử dụng để ghi sổ kế toán ở Việt Nam phải được dịch ra tiếng Việt.

Những chứng từ ít phát sinh hoặc nhiều lần phát sinh nhưng có nội dung không giống nhau thì phải dịch toàn bộ nội dung chứng từ kế toán. Những chứng từ phát sinh nhiều lần, có nội dung giống nhau thì bản đầu phải dịch toàn bộ, từ bản thứ hai trở đi chỉ dịch những nội dung chủ yếu như: tên chứng từ, tên đơn vị và cá nhân lập, tên đơn vị và cá nhân nhận, nội dung kinh tế của chứng từ, chức danh của người ký trên chứng từ...

Người dịch phải ký, ghi rõ họ tên và chịu trách nhiệm về nội dung dịch ra tiếng Việt. Bản chứng từ dịch ra tiếng Việt phải đính kèm với bản chính bằng tiếng nước ngoài”.

Căn cứ vào hướng dẫn trên, trường hợp doanh nghiệp Việt Nam phát sinh các khoản chi phí ở nước ngoài để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, nếu có chứng từ hợp pháp theo qui định của nước sở tại, đồng thời các chứng từ này phải được dịch ra tiếng Việt, người dịch phải ký, ghi rõ họ tên và chịu trách nhiệm về nội dung dịch ra tiếng Việt thì các khoản chi này được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

bạn nói thế làm sao mà đủ thông tin được, bên bạn thỏa thuận trong hợp đông với khách thế nào? thu những khoản nào? chịu trách nhiệm thế nào? thì mới biêt được chứ. Hix, có làm về bên tour thì nói thế này cũng chả hiểu đc ấy là ko làm.
 
Ðề: Cách hạch toán đầu vào với du lịch outbound

Nick yahoo: virusxala
Cần trao đổi cứ pm, khi nào ol sẽ ngâm cứu và phản hồi.
 
Ðề: Cách hạch toán đầu vào với du lịch outbound

Rất cảm ơn giongto đã chỉ giúp mình. Từ khi mình đặt ra câu hỏi đó đến giờ vẫn chưa thực hiện thêm tour nào cả nên mọi vấn đề vẫn chỉ là tự mình suy luận thôi. Phải có thực tế thì mình mới hiểu rõ hơn và cụ thể hơn, khi đó có lẽ xin được làm phiền bạn nhiều nhiều đó. hj...
:xinloinhe:
 
Ðề: Cách hạch toán đầu vào với du lịch outbound

Chào cả nhà, cho mình hỏi xíu, mình mới nhận làm bên công ty TNHH chỉ lảm đại lý du lịch thôi, mình không biết cách hạnh toán đầu vào , đầu ra như thế nào, và công ty mình xuất đầu ra la vé máy bay được không? Mong mọi người giúp đỡ...
 
Ðề: Cách hạch toán đầu vào với du lịch outbound

hic, cty mình cũng dính vấn de tuong tu nhu vay.
ben fia cty du lich nuoc ngoai, gui hóa don cua cty họ về và có dong dau tròn cty họ

Mình cũng duoc 2 y kien hiuong dan : 1 là dịch ra tiếng việt, ý kiến 2 hay hơn :

Nghe nói khi mình ký hd du lich voi doi tac nuoc ngoài, fai thong wa cuc du lịch của nuoc den do, ho sẽ chuyển hóa và xuất hoa don cho mình khi xong dvu, còn nếu giua 2 cty làm an riêng voi nhau, ko wa cái cục dulich này invoice se khong hop le,
chả biết ai dung nua
 
Ðề: Cách hạch toán đầu vào với du lịch outbound

Cả nhà ơi cho e hỏi chút ạ!
Công ty em làm về du lịch nhưng trước toàn làm inbound (khách nước ngoài vào du lịch VN ấy ạ :p). Giờ muốn làm thêm cả phần outbound nữa nhưng em không biết hạch toán chứng từ đầu vào ra sao? Khi đưa khách ra nước ngoài và các chi phí phát sinh bên đó họ chỉ gửi cho em cái invoice của họ, chẳng có dấu xác nhận hay gì gì hết. Vậy cái đó em có được tính vào chi phí hợp lý không? và nếu làm như vậy thì không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào ạ?
Em cũng không rõ ở nước ngoài họ có quy định về việc xuất hóa đơn như mình không? hóa đơn của họ có giống mình không?
Hic. Em mới đi làm, mong được chỉ giáo!:think:
bạn ơi, công ty bạn toàn làm inbound cho mình hỏi tý nhé
khách nước ngoài đi du lịch ở VN, họ cũng chuyển tiền vào tài khoản của công ty, bên mình nhận được toàn hóa đơn đầu vào rồi, thế cái hóa đơn đầu ra mình làm thế nào? mình xuất cho người ta kiểu ji nhỉ, tại khách đi là khách lẻ mà, có tên công ty ji đấy đâu, bên bạn làm thế nào với hóa đơn đầu ra thế, bảo mình với
 
Ðề: Cách hạch toán đầu vào với du lịch outbound

bạn ơi, công ty bạn toàn làm inbound cho mình hỏi tý nhé
khách nước ngoài đi du lịch ở VN, họ cũng chuyển tiền vào tài khoản của công ty, bên mình nhận được toàn hóa đơn đầu vào rồi, thế cái hóa đơn đầu ra mình làm thế nào? mình xuất cho người ta kiểu ji nhỉ, tại khách đi là khách lẻ mà, có tên công ty ji đấy đâu, bên bạn làm thế nào với hóa đơn đầu ra thế, bảo mình với
Hóa đơn đầu ra thì xuất như bình thường cho các khách lẻ khác trong nước thôi bạn, nhưng thường thì họ ko lấy hoá đơn đâu.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top