CÁCH HẠCH TOÁN CHENH LỆCH TỈ GIÁ

Thảo luận trong 'Tiền mặt, TGNH' bắt đầu bởi pttd2007, 22/4/08.

  1. pttd2007

    pttd2007 ANH SAO BUON Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    CTY mình có ký quỹ 100USD (16.163), phát sinh lãi tháng 11/07 là 0.11USD (16.143), tháng 12 là 0.11USD (16.113) . Cuối năm có đánh giá lại tỉ giá ko?(TK 413). Nếu có các bạn chỉ cho mình cách hạch toán với.:helpsmilie:
     
  2. Lúa Nước

    Lúa Nước Đang Dậy Thì... Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: CÁCH HẠCH TOÁN CHENH LỆCH TỈ GIÁ

    Tk ký quỹ là 1 tài khoản có gôc ngoại tệ, cuối năm phải đánh giá lại. Bạn hạch toán đưa vào bên Nợ hoặc Có TK413, sau đó kết chuyển vào 515 hoặc 635.
     
  3. TrietThai

    TrietThai Member Thành viên BQT Super Moderators

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Ðề: CÁCH HẠCH TOÁN CHENH LỆCH TỈ GIÁ

    Cuối năm bạn cần phải đánh giá lại tất cả TK có Gốc ngoại tệ ( fải thu, fải trả, tiền gửi NH, Tiền mặt,Tiền Ký quỹ ...)
    Bạn nhớ đánh giá theo tỷ giá bình quân liên Ngân Hàng do Nhà Nước công bố tại thời điểm 31/12/07
    Thân ! :cheers1:
     
  4. nguyenducduy

    nguyenducduy New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: CÁCH HẠCH TOÁN CHENH LỆCH TỈ GIÁ

    cuối năm cần đánh giá lại chênh lệch tỷ giá ngoại tệ theo tỷ giá hiện hành
    đưa vào 515 hoặc 635 rồi phản ánh vào 413
    thân chào
     
  5. cuncon_kiss

    cuncon_kiss Đà Lạt thơ mộng.... Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: CÁCH HẠCH TOÁN CHENH LỆCH TỈ GIÁ

    Cuối năm bạn có phải đánh giá lại tỷ giá:
    Nếu p/s lãi tỷ giá
    Nợ TK 111 ( 1112) 112 ( 1122), 131,........
    Có TK 413 ( chênh lệch tỷ giá)
    Nếu p/s lỗ tỷ giá
    Nợ TK 413 ( chênh lệch tỷ giá)
    Có TK 111 ( 1112) 112 ( 1122), 131,........
    kết chuyển lãi tỷ giá vào doanh thu tài hcinhs
    Nợ TK 413- chênh lệch tỷ giá
    Có TK 515 - DT Tài chính ( nếu lãi tỷ giá)
    Kết chuyển lỗ tỷ giá vào chi phí tài chinh
    Nợ TK 635- CP tài chính ( nếu lỗ tỷ giá)
    Có TK 413chênh lệch tỷ giá
    Chúc bạn thành công
     
  6. tuannvkt

    tuannvkt New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: CÁCH HẠCH TOÁN CHENH LỆCH TỈ GIÁ

    mình đang đi làm ở Ngân Hàng, tuy vậy phần đánh giá ngoại tệ vẫn chưa hiểu lắm, nhất là phần tính giá bình quân gia quyền, Ngân Hàng mình mua ngoại tệ thì cuối tháng cần làm những nghiệp vụ gì. mong các bạn giúp đỡ!
     
  7. vansi200780

    vansi200780 **Vẫn mãi yêu em** Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: CÁCH HẠCH TOÁN CHENH LỆCH TỈ GIÁ

    Ngan hàng cũng như doanh nghiệp thôi, cuối kỳ bạn đánh giá lại tỷ giá
    Ngân hàng sử dụng TK 1111,1031,4911,4912 , bạn tập hợp những tài khoản này nhé
    Lời /lỗ = Doanh số ngoại tệ bán ra - (SDTK 4912 DDK +SD TK 4912 TK)/(Số lượng ngoại tệ đầu kỳ +số lượng ngoại tệ mua trong kỳ)* số lượng ngoại tệ bán ra.
    Căn cứ vào đó bạn tính được lời lỗ để đưa vào lời hay lỗ về mua bán

    Chức bạn may mắn
     
  8. huongqb12

    huongqb12 New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: CÁCH HẠCH TOÁN CHENH LỆCH TỈ GIÁ

    cty mình đang trong giai đoạn đầu tư nên phần chênh lệch này được hạch toán vào tk 431, trường hợp của cty mình tỷ giá tiền vay cao hơn tỷ giá thanh toán mình nên định khoản tk 431 này bên nợ hay bên có
     
  9. hue137

    hue137 New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: CÁCH HẠCH TOÁN CHENH LỆCH TỈ GIÁ

    Các bạn hạch toán giúp mình với. Ngày 8/1/11 Cty mua 3,000USD tỷ giá 19.500 = 58.500.000đ. Ngày 24/1/11 Cty thanh toán tiền hàng 2,800USD tỷ giá 19.500 = 54.600.000đ. Lãi tiền gửi USD tháng 1 là 0.5USD tỷ giá 19.550đ. Hàng tháng có phát sinh như tháng 1. Tỷ giá ngày 31/21/11 là 21.036. Các bạn cho mình hỏi: Cuối năm mình mới đánh giá lại tỷ giá hay ngày cuối cùng hàng tháng mình phải đánh giá lại tỷ giá vậy và hạch toán như thế nào các bạn giúp mình với nhé.
    Cảm ơn các bạn nhiều.
     
  10. yencoi_91

    yencoi_91 New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: CÁCH HẠCH TOÁN CHENH LỆCH TỈ GIÁ

    đánh giá chênh lệch tỷ giá cho vào tk413 sau đó kết chuyển vào 515 hoặc 635
     
  11. mimoza999999

    mimoza999999 New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: CÁCH HẠCH TOÁN CHENH LỆCH TỈ GIÁ

    Theo như mình biết, theo quy định về hạch toán ngoại tệ cần lưu ý:
    - Trong kỳ khi phát sinh các nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ có chênh lệch tỷ giá giữa tỷ giá giao dịch thực tế và tỷ giá ghi sổ (phụ thuộc vào phương pháp tính giá xuất quỹ như PP nhập trước xuất trước, PP bình quân...) thì hạch toán số tiền chênh lệch này tương ứng vào 635 hoặc 515
    - ngày 31/12 hàng năm phải đánh giá lại các khoản mục có gốc ngoại tệ, căn cứ vào tỷ giá bình quân liên ngân hàng với tỷ giá ghi sổ:
    + Đối với các khoản 111, 112, 131 có gốc ngoại tệ thì phần chênh lệch sẽ hạch toán tương ứng vào Có 413, hoặc Nợ 413. Sang đầu năm sau làm bút toán ngược lại
    + Đối với khoản phải trả có gốc ngoại tệ thì phần chênh lệch do đánh giá lại hạch toán vào 635 hoặc 515
    Các bạn tham khảo thêm trong đường link này Nh?ng ?i?m m?i v? thu? TNDN trong n?m 2011 quy ??nh t?i thng t? 18/2011/TT-BTC
     

Chia sẻ trang này