Công ty mình la công ty thương mại.Tết vừa qua Công ty mình có mua quà tăngj cho khách hàng có hoá đơn GTGT 10% mình đã kê khai vào mục hàng hoá dịch vụ mua vào như bình thường, nhưng minh lại được biết để được tính la khoản chi phí hợp lý thì mình phải nhập số hàng này vào và sau đó xuất hoá đơn ra ghi là xuất tặng khách hàng không thu tiền và mình không được khấu trừ thuế nữa và khoản thuế này sẽ được cộng luôn vào chi phí.Mình chưa hiểu và cũng chưa biết định khoản như thế nào nữa. Xin nhờ các bạn góp ý.
Xin cảm ơn các bạn nhiều nhiều!
Xin cảm ơn các bạn nhiều nhiều!