Trong năm làm báo cáo tạm tính các quý mình chưa nộp tiền vì mình giãn nộp tới năm 2010.Bây giờ mình làm sổ sách báo cáo TC cuối năm mình phải định khoản 821,3334 như thế nào nhỉ và số dc giảm cuối năm nữa.Giúp mình với nhé.Cảm ơn Các bạn nhiều
Số được giảm thì ko hạch toán gì cả, chỉ hạch toán số phải nộp (Nợ 8211/ Có 3334) sau đó kết chuyển (Nợ 911/ Có 8211) và số đã nộp (Nợ 3334 / Có 111,112)
Cảm ơn ban nhé.Bạn ơi mình hỏi chút nhé, Mình làm BCDPS năm 2009 ở TK 421-lợi nhuận chưa phân phối mình sẽ lấy số lợi nhuận sau thuế đúng ko?Còn số thuế TNDN năm 2009 phải nộp mình nhập vào bên có TK 821 phải ko bạn?Mình hỏi mấy người kế toán nhung mấy anh chị nói như vậy là sai vậy là sao bạn nhỉ?
Trong năm làm báo cáo tạm tính các quý mình chưa nộp tiền vì mình giãn nộp tới năm 2010.Bây giờ mình làm sổ sách báo cáo TC cuối năm mình phải định khoản 821,3334 như thế nào nhỉ và số dc giảm cuối năm nữa.Giúp mình với nhé.Cảm ơn Các bạn nhiều
Bạn chỉ cần hạch toán số 70% còn lại
Nợ TK 8211
Có TK 3334
Khi nộp tiền
Nợ TK 3334
Có TK 111,112..
Cuối năm nếu số thuế TNDN ít hơn số tạm tính đã nộp
Nợ TK 3334
Có TK 8211
nếu số thuế TNDN nhiều hơn số tạm tính đã nộp
nợ TK 8211
có TK 3334
Rồi K/C 8211 vào 911