chào cả nhà, tình hình là e có vấn đề như title bây giờ chưa biết làm thế nào cho đúng: cụ thể là có cty A nhận mã số thuế từ 2010, hệ thống chứng từ sổ sách chả có cái gì cả, báo cáo thuế hàng tháng hàng quý có nộp nhưng mỗi năm lại có 1 vài tờ khai bị thiếu, mất, đã làm q.toán 2 năm 2010 2011 nhưng nói chung là sai bét hết cả, hóa đơn VAT tự in năm 2010 đã hủy, ko xuất tờ nào, năm 2011 đã xuất 2 tờ. Bây giờ cty A này muốn chuyển đổi toàn bộ TSCĐ, NV .... đại loại nói chung là " rút ruột " để chuyển sang 1 cty B, cty B đã đăng ký mst, chưa mua hđơn vat, mới hđộng từ đầu năm nay ... vậy bác nào biết bây giờ cần phải làm những gì để chuyển đổi đc như vậy, và có cần cơ quan thứ 3 nào xác nhận ko ah. Tất lẽ là cái cty A kia phải làm lại quyết toán và bổ sung những sai sót + nộp phạt rồi. Cảm ơn sự giúp đỡ của các bác !