các bác giúp em hoạch toán khoản tạm ứng này với

blueriver_88

New Member
Hội viên mới
em là nhân viên kế toán pháp lý mới toanh một công ty xây dựng của thái lan hàng tháng các nhân viên nước ngoài thường có một khoản tạm ứng( em cũng không rõ lý do là chi tiêu cho việc gì)
Cụ thể là ngày 31/05 anh thủ quỹ có đưa cho em số liệu của tháng 5 trong đó có 1 khoản ghi là tạm ứng lcho Mr T 24.000.000.
Trong khi đó tiền lương ghi trên bảng tính lương thuế hàng tháng của Mr T chỉ là 5.000.000. các bác định khoản giúp em với!!!!
 
Ðề: các bác giúp em hoạch toán khoản tạm ứng này với

em là nhân viên kế toán pháp lý mới toanh một công ty xây dựng của thái lan hàng tháng các nhân viên nước ngoài thường có một khoản tạm ứng( em cũng không rõ lý do là chi tiêu cho việc gì)
Cụ thể là ngày 31/05 anh thủ quỹ có đưa cho em số liệu của tháng 5 trong đó có 1 khoản ghi là tạm ứng lcho Mr T 24.000.000.
Trong khi đó tiền lương ghi trên bảng tính lương thuế hàng tháng của Mr T chỉ là 5.000.000. các bác định khoản giúp em với!!!!
Khi chi tạm ứng thì hạch toán: Nợ Tk 141/ Có Tk 111
Nếu đó là chi tạm ứng lương thì hạch toán Nợ Tk334/ Có TK 111
Chi tạm ứng thì phải có lý do chi chứ? Nếu là chi tạm ứng mua NVL thì ghi có hóa đơn mua hàng về hạch toán :
Nợ TK 152, Nợ Tk 133/ Có TK 141
( Trường hợp không có hóa đơn, không có chứng từ gì hết, không biết hạch toán kiểu gì thì cứ treo ở tài khoản 141 thôi)
 
Sửa lần cuối:
Ðề: các bác giúp em hoạch toán khoản tạm ứng này với

Em cảm ơn bác nha. em đã hỏi cấp trên thì họ bảo là cứ hoạch toán vào chi phí tiếp khách. Em đã định khoản nợ 141 có 111 rùi nhưng chả lẽ cứ treo mãi ở 141 sao?
 
Ðề: các bác giúp em hoạch toán khoản tạm ứng này với

Em cảm ơn bác nha. em đã hỏi cấp trên thì họ bảo là cứ hoạch toán vào chi phí tiếp khách. Em đã định khoản nợ 141 có 111 rùi nhưng chả lẽ cứ treo mãi ở 141 sao?
Đâu có ai cấm treo ở TK 141 đâu. Nếu thấy khoản tạm ứng này không hoàn lại được thì kiếm khoản chi phí khác (như là chi phí tiếp khách ) bù qua.
 
Ðề: các bác giúp em hoạch toán khoản tạm ứng này với

Em cảm ơn bác nha. em đã hỏi cấp trên thì họ bảo là cứ hoạch toán vào chi phí tiếp khách. Em đã định khoản nợ 141 có 111 rùi nhưng chả lẽ cứ treo mãi ở 141 sao?

Những người tạm ứng khoản chi phí này có trách nhiệm phải hoàn tạm ứng bằng các chứng từ hợp lệ .
Nếu ko có chứng từ thì cứ mỗi tháng em bắt họ ký vào bảng đối chiếu tạm ứng ( tương tự như đối chiếu công nợ ấy)
Đừng lo quá em nhé. Chúc em thành công!
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top