Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi lộn số đã sử dụng.

trungchi

Member
Hội viên mới
Cho mình hỏi là khi mình làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thì trong mục "số đã sử dụng trong tháng" ví dụ trong tháng 9 cty mình chỉ sử dụng 1 hóa đơn số 182903 nhưng mình lại ghi cả số đã sử dụng của tháng 7 & 8 nữa, mình ghi số đã sử dụng (182901-182903). mình ghi như vậy cả trong 3 tháng nay rồi, là sai đúng kg các bạn, đáng lý mình chi ghi số 182903 nếu là của tháng 9 thôi đúng kg? giờ mình mới phát hiện ra thì kg biết có sao kg nữa? và như thế bân thuế có phạt mình kg nữa?các bạn có kinh nghiệm rùi thì chỉ giúp mình với?
 
Ðề: Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi lộn số đã sử dụng.

Cho mình hỏi là khi mình làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thì trong mục "số đã sử dụng trong tháng" ví dụ trong tháng 9 cty mình chỉ sử dụng 1 hóa đơn số 182903 nhưng mình lại ghi cả số đã sử dụng của tháng 7 & 8 nữa, mình ghi số đã sử dụng (182901-182903). mình ghi như vậy cả trong 3 tháng nay rồi, là sai đúng kg các bạn, đáng lý mình chi ghi số 182903 nếu là của tháng 9 thôi đúng kg? giờ mình mới phát hiện ra thì kg biết có sao kg nữa? và như thế bân thuế có phạt mình kg nữa?các bạn có kinh nghiệm rùi thì chỉ giúp mình với?

Sao phải kê khai dã man vậy nè? Số đã sử dụng là số lượng chứ ko phải số HĐ nha bạn (ví dụ: 1 hoặc 2 hoặc 3 HĐ). Bạn làm vậy rõ ràng là sai rồi.
Làm lại tờ khác và nộp lên CCT gấp.
 
Ðề: Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi lộn số đã sử dụng.

Bạn đã quá ko cẩn thận. Làm gì HĐ tháng 09 sử dụng mà đã khai trong 03 tháng nay rồi là thế nào? Bạn làm báo cáo điều chỉnh và nộp lại cho CQ thuế rồi tuỳ mức độ mà người ta sẽ xử lý, cũng tuỳ vào CQ thuế dẽ hay khó nữa bạn ah. Mình nghĩ là sẽ bị phạt vì bên mình in nhầm báo cáo tháng trước đi nộp (vì tháng hiện tại ko xuất HĐ) sau đó phát hiện và làm báo cáo điều chỉnh nhưng vẫn bị phạt 300.000đ.
 
Ðề: Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi lộn số đã sử dụng.

Nhưng tháng 9 là chưa hết hạn ngày nộp đúng kg?hình như là đến ngày 20/10 mới hết đúng kg?vậy mình làm lại tờ khác rồi nộp cho thuế có được kg?còn tháng 7 và tháng tháng 8 thì mình làm báo cáo điều chỉnh như thế nào?chỉ cho cho mình với.
 
Ðề: Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi lộn số đã sử dụng.

tháng 9 chưa hết hạn ( dĩ nhiên là không bị phạt) nhưng cái phần điều chỉnh của tháng 7 và tháng 8 kia thì sẽ bị phạt đấy. Điều chỉnh này phải hỏi trực tiếp quản lí của bạn xem cách điều chính ( cái điều chỉnh này không có form)
 
Ðề: Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi lộn số đã sử dụng.

về vấn đề này mình xin góp ý như sau: bạn phải lập tức làm tờ khai tình hình sử dụng hóa đơn mới, đem nộp thẳng lên người quản lý thuế trực tiếp của mình.vì thời hạn nộp báo cáo thuế đến 20/10 nên cty bạn không bị phạt đâu, đừng lo.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Theo như bạn nói là báo cáo thuế tháng 7, tháng 8 cty bạn không nộp tờ khai tình hình sử dụng hóa đơn hả? Như vậy là bạn bị phạt chắc rồi, nhưng còn tùy vào cơ quan quản lý dễ hay khó nữa.Nếu biết cách bạn sẽ không bị phạt đâu, nhưng mình không tiện nói ra trên diễn đàn
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi lộn số đã sử dụng.

về vấn đề này mình xin góp ý như sau: bạn phải lập tức làm tờ khai tình hình sử dụng hóa đơn mới, đem nộp thẳng lên người quản lý thuế trực tiếp của mình.vì thời hạn nộp báo cáo thuế đến 20/10 nên cty bạn không bị phạt đâu, đừng lo.
Nghe nói người này bị thiên tào gạch đít từ ngày 01/7/07 rồi mà cũng còn à.

Theo như bạn nói là báo cáo thuế tháng 7, tháng 8 cty bạn không nộp tờ khai tình hình sử dụng hóa đơn hả? Như vậy là bạn bị phạt chắc rồi, nhưng còn tùy vào cơ quan quản lý dễ hay khó nữa.Nếu biết cách bạn sẽ không bị phạt đâu, nhưng mình không tiện nói ra trên diễn đàn
 
Ðề: Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi lộn số đã sử dụng.

Cho mình hỏi là khi mình làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thì trong mục "số đã sử dụng trong tháng" ví dụ trong tháng 9 cty mình chỉ sử dụng 1 hóa đơn số 182903 nhưng mình lại ghi cả số đã sử dụng của tháng 7 & 8 nữa, mình ghi số đã sử dụng (182901-182903). mình ghi như vậy cả trong 3 tháng nay rồi, là sai đúng kg các bạn, đáng lý mình chi ghi số 182903 nếu là của tháng 9 thôi đúng kg? giờ mình mới phát hiện ra thì kg biết có sao kg nữa? và như thế bân thuế có phạt mình kg nữa?các bạn có kinh nghiệm rùi thì chỉ giúp mình với?

Bạn đã nộp báo cáo t7 và t8 rồi đúng kg? Như vậy là bạn nộp đúng thời gian quy định kg có bị phạt, bạn chỉ việc làm báo cáo lại hoặc làm tờ trình xin điều chỉnh.
Bạn nên hỏi Thuế nơi bạn hướng dẫn cho làm cách nào, còn phạt thì không có đâu, vì TCT có công văn cho phép sửa báo cáo làm sai kg phạt. Chỉ phạt nộp trễ hoặc kg nộp.:book:
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top