BÁO CÁO THUẾ

lenhu

Member
Hội viên mới
Cả nhà ơi cho mình hỏi:
Mình làm bên vé máy bay nên số tiền đưa vào báo cáo thuế chính là số tiền hoa hồng mình được hưởng, nhưng mình cũng không rõ lắm khi kê khai thuế xuất, không biết mình phải tách thuế xuất 0%( đối với vé nội địa) , không chịu thuế ( vé quốc tế) riêng ra hay chỉ cần gộp chung vào cột không chịu thuế, vì dù sao mình cũng đâu được khấu trứ. Nếu gộp lại có sao không nhỉ. các anh chị , cô bác gần xa chỉ giùm giúp em vơi.Cảm ơn nhiều nhiều!:smash:
 
Sửa lần cuối:
Ðề: BÁO CÁO THUẾ

Cả nhà ơi cho mình hỏi:
Mình làm bên vé máy bay nên số tiền đưa vào báo cáo thuế chính là số tiền hoa hồng mình được hưởng, nhưng mình cũng không rõ lắm khi kê khai thuế xuất, không biết mình phải tách thuế xuất 0%( đối với vé nội địa) , không chịu thuế ( vé quốc tế) riêng ra hay chỉ cần gộp chung vào cột không chịu thuế, vì dù sao mình cũng đâu được khấu trứ. Nếu gộp lại có sao không nhỉ. các anh chị , cô bác gần xa chỉ giùm giúp em vơi.Cảm ơn nhiều nhiều!:smash:

Hóa đơn bán đúng giá hưởng hoa hồng bạn lập riêng một bản 01-1/GTGT nhưng ko kê khai cộng dồn trên 01/GTGT.
* Trong mục 01-1/GTGT có chi ra mục 1/Hàng hóa DV Ko chịu thuế & 2/HHDV chịu thuế 0% => bạn tách riêng ra nhé.

anh em nhà ta có thói quen là chỉ coi & trả lời những bài post mới nhất nằm trong latest posts nên bạn đừng ngạc nhiên khi ko có ai trả lời nhé :iagree:
 
Ðề: BÁO CÁO THUẾ

theo mình là bạn nên tách ra như maitrinh nói đó
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top