Bảng cân đối tài khoản

pttngan_kt84

Member
Hội viên mới
Cho mình hỏi tí nhé!
VD: tháng 10 cty mua TSCĐ: 65 triệu, khấu hao theo đường thẳng, thời gian khấu hao 3 năm, tháng 11 mua tiếp TSCĐ 85 triệu (n= 3 năm)khấu hao được 1 tháng: 2.361.111 đồng.Tháng 12 bán TS 85 triệu trên.Cho mình hỏi khi lên bảng cân đối mã [222],[223] giá trị hao mòn lũy kế ghi nguyên giá như thế nào?
Ai biết giúp mình với nhé sắp nộp quyết toán rồi nhưng mình ko biết làm như thế nào cho đúng.Thanks
 
Ðề: Bảng cân đối tài khoản

Cho mình hỏi tí nhé!
VD: tháng 10 cty mua TSCĐ: 65 triệu, khấu hao theo đường thẳng, thời gian khấu hao 3 năm, tháng 11 mua tiếp TSCĐ 85 triệu (n= 3 năm)khấu hao được 1 tháng: 2.361.111 đồng.Tháng 12 bán TS 85 triệu trên.Cho mình hỏi khi lên bảng cân đối mã [222],[223] giá trị hao mòn lũy kế ghi nguyên giá như thế nào?
Ai biết giúp mình với nhé sắp nộp quyết toán rồi nhưng mình ko biết làm như thế nào cho đúng.Thanks

Mua giá nào ghi giá đó.
Chỉ khi thanh lý lãi hoặc lỗ so với giá trị còn lại thì mới định khoảng bổ sung.
 
Ðề: Bảng cân đối tài khoản

Ts 85 tr bạnđã bán rồi thì giá trị hao mòn chỉ ghi của ts mua tháng 10 thôi.
 
Ðề: Bảng cân đối tài khoản

Ts 85 tr bạnđã bán rồi thì giá trị hao mòn chỉ ghi của ts mua tháng 10 thôi.[/QUOTE]
Nghĩa là sao hướng dẫn rõ dùm mình được ko?
mình ghi [222]: 150.000.000đ,[223]: 7.777.779đ thì nguyên gá còn lại ko đúng,giúp mình với?
 
Ðề: Bảng cân đối tài khoản

Ts 85 tr bạnđã bán rồi thì giá trị hao mòn chỉ ghi của ts mua tháng 10 thôi.
Nghĩa là sao hướng dẫn rõ dùm mình được ko?
mình ghi [222]: 150.000.000đ,[223]: 7.777.779đ thì nguyên gá còn lại ko đúng,giúp mình với?[/QUOTE]

Khi bạn thanh lý TSCĐ thì bạn phải xóa nguyên giá TSCĐ đã được thanh lý và cả phần khấu hao của tài sản đó được khấu hao nửa, Như TH bạn nói thì cuối tháng 12 phần nguyên giá tSCĐ của bạn sẽ là 65.000.000 và phần KH là giá trị KH của TS này đã KH trong các tháng.
TSCĐ đã thanh lý bạn phải xóa sổ như sau:

Nợ 214/Có 211: Phần KH đã trích

Nợ 811/Có 211: Giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý

Nợ:111/112/131: Tổng giá bán.
Có 711: giá trị thanh lý
Có 33311: Thuế GTGT

Thân
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Bảng cân đối tài khoản

Mình nghĩ:
Mục 222: là 65.000.000đ
Mục 223: là 5.416.667đ (= 65.000.000/(3*12)*3)
 
Ðề: Bảng cân đối tài khoản

Cho mình hỏi tí nhé!
VD: tháng 10 cty mua TSCĐ: 65 triệu, khấu hao theo đường thẳng, thời gian khấu hao 3 năm, tháng 11 mua tiếp TSCĐ 85 triệu (n= 3 năm)khấu hao được 1 tháng: 2.361.111 đồng.Tháng 12 bán TS 85 triệu trên.Cho mình hỏi khi lên bảng cân đối mã [222],[223] giá trị hao mòn lũy kế ghi nguyên giá như thế nào?
Ai biết giúp mình với nhé sắp nộp quyết toán rồi nhưng mình ko biết làm như thế nào cho đúng.Thanks

Bạn xem lại đi, nêú TSCD của bạn mơí chỉ dùng đc 1 tháng thì không dươcj trích KH và cũng ko đc đưa vào TSCD đâu vì:
- TSCD phải có giá trị trên 10tr
- Phải đươcj sưr dụng tưf 12 tháng trở lên
(Các bác thông cảm, máy tính của em nó bị lôĩ phông chữ như thês đâý)
 
Ðề: Bảng cân đối tài khoản

chào các bạn!
Cho mình hỏi, công ty mình ít nghiệp vụ, mình có thể hạch toán ghi vào sổ kế toán một năm làm một lần được không?mình không muốn hách toán từng tháng mà đợi tháng 12 mỉnh mới làm nhu vậ có sai không? và mình thấy có nhiều công ty đòi sổ phụ của tài khoản công ty, tháng nào cũng lấy, mục đích là để làm gì vậy? Mình xin cảm ơn các bạn nhiều lắm! mong được sự giúp đỡ nhanh nhất từ các bạn.
 
Ðề: Bảng cân đối tài khoản

chào các bạn!
Cho mình hỏi, công ty mình ít nghiệp vụ, mình có thể hạch toán ghi vào sổ kế toán một năm làm một lần được không?mình không muốn hách toán từng tháng mà đợi tháng 12 mỉnh mới làm nhu vậ có sai không? và mình thấy có nhiều công ty đòi sổ phụ của tài khoản công ty, tháng nào cũng lấy, mục đích là để làm gì vậy? Mình xin cảm ơn các bạn nhiều lắm! mong được sự giúp đỡ nhanh nhất từ các bạn.

Ui, sổ phụ công ty thể hiện dòng tiền của cty trên tài khoản ngân hàng mà em, những cty lớn người ta cần sổ phụ hàng ngày nửa kìa. Nếu ít nghiệp vụ thì cả năm làm cũng được nhưng sẽ không theo dõi kỹ, rủi có chuyện gì xảy ra bất thường sao em biết được, tốt nhất là làm hàng tháng.

Thân
 
Ðề: Bảng cân đối tài khoản

chào các bạn!
Cho mình hỏi, công ty mình ít nghiệp vụ, mình có thể hạch toán ghi vào sổ kế toán một năm làm một lần được không?mình không muốn hách toán từng tháng mà đợi tháng 12 mỉnh mới làm nhu vậ có sai không? và mình thấy có nhiều công ty đòi sổ phụ của tài khoản công ty, tháng nào cũng lấy, mục đích là để làm gì vậy? Mình xin cảm ơn các bạn nhiều lắm! mong được sự giúp đỡ nhanh nhất từ các bạn.

Nêú không làm đựơc theo tháng thì tôts nhâts bạn nên làm theo Quý vì hịẹn gìơ có nhiêù khoản phải kê khai và nôpj theo quý (tơf khai thúê TNDN, TNCN), như vâỵ bạn sẽ theo dõi đươcj thươngf xuyên các nghịp vụ phát sinh và kê khai các khỏan này đươcj chính xác hơn.
 
Ðề: Bảng cân đối tài khoản

chào các bạn!
Cho mình hỏi, công ty mình ít nghiệp vụ, mình có thể hạch toán ghi vào sổ kế toán một năm làm một lần được không?mình không muốn hách toán từng tháng mà đợi tháng 12 mỉnh mới làm nhu vậ có sai không? và mình thấy có nhiều công ty đòi sổ phụ của tài khoản công ty, tháng nào cũng lấy, mục đích là để làm gì vậy? Mình xin cảm ơn các bạn nhiều lắm! mong được sự giúp đỡ nhanh nhất từ các bạn.

Tốt nhất làm thường xuyên đi bạn à,có sai sót hay chưa rõ điều gì còn làm kịp thời,việc hôm nay không để đến ngày mai mà,bạn lại muốn để cuối năm,rủi ro lắm.:gaitai:
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top