A
An_Nguyễn
Guest
Công ty có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:
5/1: cty A gửi tiền đặt cọc 5.000.000đ cùng với đơn đặt hàng sản phẩm trị giá 55.000.000đ, với giá vốn là 47.000.000đ, sẽ giao hành trong tháng 2.
10/1: tạm ứng cho ông Nam phòng kinh doanh đi công tác 10.000.000đ.
20/1: công ty tổ chức công tác từ thiện với tổng chi phí là 25.000.000đ
3/2: công ty giao hàng theo đơn đặt hàng ngày 5/1
5/2: Ông Nam đến thanh toán tiền tạm ứng sau khi đi công tác với thông tin: tiền ăn ở: 2.000.000đ, vé máy bay, xe: 3.000.000đ, phí tham gia hội lớp tập huấn 3.500.000đ. Còn thừa tiền ông Nam nộp lại cho thủ quỹ.
14/2: Gửi thông báo cho khách hàng Minh Tâm về số tiền nợ 70.000.000đ từ tháng 11 năm ngoái.
Nhờ anh, chị định khoản giúp em, em làm bài tập nhưng còn mấy NV trên chưa thông nên ko bik định khoản sao cho đúng.
Em cảm ơn trước!!!
5/1: cty A gửi tiền đặt cọc 5.000.000đ cùng với đơn đặt hàng sản phẩm trị giá 55.000.000đ, với giá vốn là 47.000.000đ, sẽ giao hành trong tháng 2.
10/1: tạm ứng cho ông Nam phòng kinh doanh đi công tác 10.000.000đ.
20/1: công ty tổ chức công tác từ thiện với tổng chi phí là 25.000.000đ
3/2: công ty giao hàng theo đơn đặt hàng ngày 5/1
5/2: Ông Nam đến thanh toán tiền tạm ứng sau khi đi công tác với thông tin: tiền ăn ở: 2.000.000đ, vé máy bay, xe: 3.000.000đ, phí tham gia hội lớp tập huấn 3.500.000đ. Còn thừa tiền ông Nam nộp lại cho thủ quỹ.
14/2: Gửi thông báo cho khách hàng Minh Tâm về số tiền nợ 70.000.000đ từ tháng 11 năm ngoái.
Nhờ anh, chị định khoản giúp em, em làm bài tập nhưng còn mấy NV trên chưa thông nên ko bik định khoản sao cho đúng.
Em cảm ơn trước!!!