Kết quả tìm kiếm

  1. H

    Hạch toán doanh thu khi công trình đã quyết toán nhưng lại xuất hóa đơn từng phần

    Anh chi giúp em trwong hợp sau thì ghi nhận doanh thu tại thời điểm nào ạ: Trong năm 2013 bên em phát sinh như sau Công trình ký biên bản nghiệm thu tháng 5, nhưng xuất 80% giá trị công trình vào tháng 6 và 20% còn lại quyết toán và xuất vào tháng 10. 9gia trị quyết toán cao hơn giá trị hợp...
  2. H

    Cán bộ quản lý yêu cầu sửa sổ 642 và nộp báo cáo tài chính 2012

    Do năm 2012 em làm BCTC lãi ít, cán bộ quản lý yêu cầu in sổ 642 mang lên, sau đó yêu cầu bỏ 1 số chi phí (cái này sai do em, vì em cho cả chi phí mua vé máy bay cho NV đi du lịch, hix) phân bổ lại vì máy tính và máy in em chỉ phân bổ trong 6 tháng. Túm lại là sai do em, giờ họ YC điều chỉnh và...
  3. H

    Hoá đơn năm 2009 sai số lượng, bị trả lại hoá đơn, hach toán thế nào

    Tháng 11/2009, bên em có xuất 1 hoá đơn sai số lượng, vẫn đúng đơn giá. T2/2010 khách hàng bảo không thanh toán do xuất sai số lượng và trả lại hoá đơn (họ vẫn chưa khai thuế). Vậy em khai thuế thế nào và hạch toán phần số lượng xuất thừa vào tài khoản nào. Cám ơn các anh/chi
  4. H

    HĐ đầu vào 5%, 10% nhưng hàng xuất ra 5%

    Em có 2 hóa đơn đầu vào: 1. Tổ máy phát điện: VAT 5% 2. Tủ điện tự động chuyển đổi nguồn ATS: 10% Trước em ký HĐ với 1 cty trong SG thì 2 cái này đều là 5%, nên cũng đã ký và xuất HĐ đầu ra cung là Tổ máy phát điện : 5%.( gộp cả 2 cái này vào) Nhưng do trong SG ko chuyển tủ ra, em phải mua...
  5. H

    Thuế GTGT của vòng bi công nghiệp

    Em mới nghe nói thuế GTGT của vòng bi công nghiệp lại được ưu đãi thuế GTGT, từ 10% xuống 5% (10% x 50%). Bác nào biết nó nằm ở văn bản nào chỉ cho em với. Em đang cần gấp để xuất hóa đơn
  6. H

    Phạt nộp chậm thuế NK

    Em cũng không biết cho câu hỏi này vào phần thuế XNK có phù hợp khong. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ biết cho vào đây thôi. Năm 2008 Công ty em đuợc nộp chậm thuế 30 ngày sau khi mở tờ khai. Em đã chuyển tiền qua Ngân hàng trước 30 ngày nhưng do sai thong tin nên bị chuyển lại vi vạy việc...
  7. H

    Phạt vi phạm hợp đồng

    Năm 2008 công ty em ký 1 hợp đông mua da với công ty A, và ký hợp đồng bán lô da này cho cá nhân (vì vậy hợp đống bán không có dấu). Nhưng giám đốc công ty A này đã bị bắt vì tội *******, ông này vẫn bị tạm giữ mặc dù coôg ty em đã nộp các chứng từ liên quan để yêu cầu bồi hoàn, nên tiền tạm ứng...
  8. H

    Hàng tồn kho 2008 có áp dụng thuế suất mới theo luật thuế GTGT

    Các bác chỉ giúp em, những mặt hàng mà đầu vào năm 2008 thuế suất là 5%, mà vẫn còn hàng tồn kho, sang năm 2009 thuế suất là 10%, vây khi suất hoá đơn sẽ xuất theo mức thuế suất nào. Xin lỗi các bác vì em đang ở nhà nghỉ sinh cháu, nên không có thời gian cập nhật chế độ mới, nhưng vì công ty...
  9. H

    Kê khai thuế Khi đã nộp thuế hay khi có thông báo thuế

    Tháng 9 bên công ty em nhập khẩu 1 lô hàng, nhưng được gia hạn thuế 1 tháng nên đến T10 mói nộp thuế NK và Thuế GTGT, vậy khi báo cáo thuế thì mính sẽ báo cáo thuế T9 hay T10.
  10. H

    Thuê kho ngoài có phải báo cáo với cơ quan thuế không?

    Công ty em không có kho nên đã phải thuê kho của 1 công ty khác (có hóa đơn GTGT hàng tháng). Nhưng việc thuê kho như vậy có cần phải báo với cơ quan thuế không ạ?
  11. H

    Muốn điều chỉnh tăng thuế bán ra của các kỳ trước mà không được

    Giúp em với! Em đang cần gấp. T7 em có kê khai sai 1 hóa đơn bán ra, đến khi làm BC tháng 8 mới phát hiển ra, nên khi nộp em làm 01/KHBS và làm lại tờ khai T7 để nộp cùng T8, nhưng các bác nhận tờ khai không chịu bảo phải sửa trên T8, nhưng em nhập số vào chỉ tiêu 35, (điều chỉnh tăng thuế GTGT...
  12. H

    Tài sản trên 10 có bắt buộc phải hạch toán vào TSCĐ không?

    Công ty mua laptop trị giá trên 10tr nhưng em không đưa vào TSCD mà đưa thằng vảo CCDC có được không ạ?
  13. H

    Hàng NK đã xuất bán bị áp tăng thuế

    Giúp em với. Cuối T6 công ty em có nhập khẩu 1 lô hàng đã nộp thuế GTGT và NK. Đến đầu T7 đã xuất bán toàn bộ lô hàng, nhưng đến cuối T8 sau khi tham vấn giá thì Hải quan lại áp mức thuế suất khác. Do vậy mà tiền thuế NK và thuế GTGT tăng lên rất nhiều. Làm cho lô hàng này bị lỗ, vậy em phải...
  14. H

    Tờ khai thuế tháng 7 kê khai sai doanh thu

    Trong báo cáo thuế T7/2008 em kê khai sai tiền hàng và tiền thuế GTGT của 1 hóa đơn đầu ra. T7/2008 bên em vân được khấu trừ thuế. Vậy số tiền thuế GTGT bị sai mình chỉ cần làm điều chỉnh hay có phải nộp số thuế kê khai thiếu nữa.
  15. H

    Xuất hóa đơn GTGT có bảng kê đính kèm

    Các bác cho em hỏi, có phải cứ hóa đơn nào mà mình có quá 10 tên hàng thì mình được xuất hóa đơn theo bảng kê đính kèm, hay chỉ lĩnh vực như văn phòng phẩm mới được xuất như vậy? Em toàn xuất cái nào quá 10 mục là thoe bảng kê đính kèm thôi. Các bác giúp em với nhé. Có văn bản nào huớng dẫn về...
  16. H

    Kê khai hóa đơn hàng nhập khẩu ủy thác

    Công ty em là đơn vị nhận nhập khẩu ủy thác. Giờ xuất hóa đơn trả khách thì phải kê khai thuế như thế nào? Trong TT60 ghi: đơn vị nhận NKUT không phải kê khai thuế GTGT đối với hàng UT, Nhưng phải kê khai riêng phần hóa đơn xuất cho đơn vị ủy thác vào bảng kê 01-1/GTGT. Em chẳng hiểu như vậy kê...
  17. H

    Các câu hỏi thường của người làm công tác kế toán!

    Ðề: Nhận ủy thác nhập khẩu Tất cả các hóa đơn này bạn đều ghi thêm (NKUT theo HĐ số ) và khi báo cáo thuế bạn kê khai 2 hóa đơn 1 và 2 ghi rõ là Hàng UT và không phải tính tiền hàng, VAT vào trị giá hàng hóa và thuế VAT phải nộp. Số hóa đơn đầu vào thì cũng không phải kê khai, chỉ lưu lại làm...
  18. H

    Sai địa chỉ trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu

    Nhân viên bên em đi làm tờ khai nhập khẩu đã khai nhầm địa chỉ (số 12 Ngõ 187 Trương Định - Hoàng Mai - Hà Nội thành số 12 Ngõ 198 Trương Định - Hoàng Mai - Hà Nội) Vậy có phải mang tờ khai lên hải quan để sửa không? Tên công ty và mã số thuế vẫn đúng và biên lai thuế NK thì không có dòng địa chỉ.
  19. H

    Thuế TNDN tạm nộp

    Cho em hỏi mới, từ năm 2004 - 2006 công ty em bị lỗ, nhưng vẫn phải nộp TNDN theo tờ khại dự kiến thuế TNDN, vậy đến năm nay, khi làm tờ khai thuế TNDN quý, thì số thuế tạm nộp của năm nay cũng đã nộp, chả nhẽ cứ treo mãi cái tạm nộp của 2004 - 2006 trên sổ vậy à?
  20. H

    Nhập khẩu thiết bị văn phòng về làm CCDC

    Bên em có nhập được 1 lô thiết bị văn phòng ở Hàn quốc (máy in, máy fax, bàn ghế... ) với giá rẻ và giá trị nhỏ để dùng tại VP Công ty. Nhưng nếu NK về mà hạch toán thẳng vào 153 có được không ạ? Hay vẫn phải hạch toán qua 156.
Top