Kết quả tìm kiếm

  1. A

    Theo dõi TK 007

    Nếu Cty mua ngoại tệ , rồi thanh toán cho khách hàng ngay ( chuyển khoản ) , ko còn trong ngân hàng , như vậy có cần theo dõi nguyên tệ ở TK 007 ko ? Cuối kỳ ngoại tệ trong ngân hàng =0, chỉ có VNĐ thôi
  2. A

    Có chênh lệch tỉ giá khi thanh toán 100% hàng nhập khẩu?

    Có người nói với mình là : Khi mua hàng nhập khẩu , Cty đã thanh toán 100% hợp đồng với bên mua rồi . ( vì thanh toan100 % tiền trên hợp đồng xong bên kia mới giao hàng ). Thì khi nhập hàng ko có chênh lệch tỉ giá , đúng ko ? Giá vốn 156 được tính = tỉ giá lúc Cty mua ngoại tệ trả khách hàng...
  3. A

    Hạch toán TK007 ?

    Nếu Cty mua hàng của nhiều khách hàng , thanh toán bằng nhiều loại ngoại tệ ( phải theo dõi nhiều loại ngoại tệ ) , thì ta hạch hoán TK007 như thế nào ?
  4. A

    Hạch toán như thế này đúng ko ?

    Nợ 331/ Có 112 : 16.000.000 VNĐ (1.000 *16.000 ). Trả tiền hàng Nhập hàng : +Nợ 156 : 16.000.000 (1.000*16.000 ) +500.000 Có 331 : 16.500.000 (1.000*16.500 ) Có 515 : 500.000 (chênh lệch tỉ giá )
  5. A

    Hach toán lãi tỉ giá như thế nào ?

    Hạch toán lãi do chênh lệch tỉ giá như thế nào ? Ghi có 515 và nợ TK nào ?
  6. A

    Hạch Toan Hàng Nhập Khẩu ?

    Cho em hỏi với : Tháng 4 cty ứng trước tiền hàng cho cty bên Nhật là 217.636.000 ( tương đương 1.200.000 JPY ). Nên Hạch toán Nợ 331/ có 112 Tháng 5 Cty nhập 1 số máy móc thiết bị từ Nhật : Giá trị hàng hóa(211.090.000 tương đương với 1.111.000 JPY ) + với thuế Nhập khẩu (16.720.000)= Giá...
  7. A

    Thu lãi từ tiền gởi ngân hàng hạch toán sao ?

    Cty có TK Ngân hàng . Mỗi tháng thu lãi , hạch toán : Nợ 112/có 515 đúng ko ? rồi cuối tháng K/C : Nợ 515/Có 911 Nhưng có tháng cty ko phát sinh các nghiệp vụ khác Ta ko kết chuyển , mà treo lãi đó ở 515 có được ko ? Ai cũng biết TK 515 ko có số dư ?
  8. A

    Hạch toán chiếc khấu thương mại như thế nào ?

    Mua hàng hóa được hưởng CK TM thì hạch toán như thế nào ?
  9. A

    Lỡ hạch toán ở 821 khi DN được miễn thuế TNDN?

    Mọi người cho em hỏi : Cty em là Cty SX , được miễm thuế TNDN tong những năm đầu kinh doanh . Trong tháng hạch toán : Nợ 911 Có 821 Có 421 rồi 3 tháng kết chuyển 821 về 3334 , bình thường thì nộp thuế thì TK 3334 sẽ bình toán . Nhưng cty được miễn thuế nên ko nộp . Vậy số dư trên TK 3334...
Top