Kết quả tìm kiếm

  1. H

    BỊ LỖI KHI LẬP GIẤY NỘP TIỀN TRANG "thuedientu.gdt.gov.vn"

    Chào A/ C Em nộp thuế bị lỗi như vậy ạ. A/ C nào đã gặp trường hợp này chưa hướng dẫn giùm e ạ ? Em cảm ơn. "Em nộp tiền chậm nộp thuế TNDN ạ"
  2. H

    Cách nộp thuế chậm nộp

    Dạ e cảm ơn ạ. E nộp được rồi ạ.
  3. H

    Cách nộp thuế chậm nộp

    E làm rồi mà vẫn thấy hiện thông báo chon tờ khai số quyết định ạ.
  4. H

    Cách nộp thuế chậm nộp

    Chào các anh chị. Em có khai lại thuế GTGT và bị nộp thuế , tiền thuế phải nộp thì e đã nộp rồi, nhưng tiền chậm nộp e chưa nộp được do chưa có ID Anh chị nào biết cách nộp tiền thuế chậm nộp khi chưa có số quyết định of CQT thuế (ID) ko ạ? Hay phải chờ có quyết định của CQT mới nộp được ạ...
  5. H

    NỘP THUẾ TNDN DƯ NĂM TRƯỚC CÓ ĐƯỢC BÙ TRỪ QUA NĂM SAU KHÔNG? CÓ CẦN HẠCH TOÁN HAY LÀM CÔNG VĂN GÌ GỬI CHO THUẾ KO Ạ?.A/ C NÀO BIẾT CHỈ CHO E VỚI Ạ.

    NỘP THUẾ TNDN DƯ NĂM TRƯỚC CÓ ĐƯỢC BÙ TRỪ QUA NĂM SAU KHÔNG? CÓ CẦN HẠCH TOÁN HAY LÀM CÔNG VĂN GÌ GỬI CHO THUẾ KO Ạ?.A/ C NÀO BIẾT CHỈ CHO E VỚI Ạ. eM CẢM ƠN Ạ.
  6. H

    ĐIỀU CHỈNH HOÁ ĐƠN KHI SAI TÊN HÀNG HOÁ

    Dạ xin hỏi Anh/ Chị Em bị HĐ sai tên hàng hoá, các nội dung khác ko sai. Em đã xuất lại HĐ điều chỉnh cột hàng hoá còn lại các giá trị khác =0, giờ khách hàng nói HĐ điều chỉnh phải có cả phần tiền nữa mới đúng và ko chịu HĐ điều chỉnh (nhưng e nghỉ HĐ điều chỉnh thì sai mục nào thì mình chỉ...
  7. H

    THUẾ SUẤT 8%

    Xin chào anh chị . Cho e hỏi cty e đối chiếu 1 tháng sau mới xuất HĐ. Như vậy T12 này cty e đối chiếu xong và sang tháng 1/2023 mới xuất HĐ thì xuất thuế xuất 8% hay 10% ạ. Anh chị nào biết hướng dẫn e với ạ. E cảm ơn
  8. H

    Kê khai thuế GTGT giảm 30%

    Chào mọi người, Mọi người ơi cho e hỏi kê khai thuế GTGT giảm 30% với ạ. tổng DT 10% của e là : 2.843.481.896 DT dc trừ 7% : 930.000 cột 33 : (2.843.481.896 x10%-930.000)=283.418.189.6 Nhưng cột 33 ko nhập dc số sau dấu phẩy mình làm tròn lên thì bị lỗi Ai biết chỉ giùm e cách với ạ.
  9. H

    Thanh toán quốc tế

    Chào Anh/ Chị, E cần chuyển tiền từ Cty ra châu Âu (cụ thể là Thổ Nhĩ kỳ) để mua bản vẽ thiết kế, chuyển cho cá nhân. -Chuyển tiền từ cty cho cá nhân thì có hợp lý ko ạ? - THủ tục như thế nào ? Anh chị nào biết hướng dẫn giùm e .E cảm ơn ạ.
  10. H

    Thuế TNCN cho thu nhập từ hoa hồng

    Dạ em cảm ơn ạ
  11. H

    Thuế TNCN cho thu nhập từ hoa hồng

    Chào Anh / Chị. Cty e có trường hợp nhân viên kinh doanh bán hàng được hưởng hoa hồng là 42 triệu. Vậy e phải nộp thuế bao nhiêu và có được trừ giảm trừ bản thân và giảm trừ gia cảnh ra cho nhân viên này ko ạ? A/ C hỗ trợ giùm e, e cảm ơn ạ.
  12. H

    PHÁT HIỆN KHO ÂM SAU KHI BCTC

    Chào các bậc tiền bối, Hiện tại e mới phát hiện hàng hóa trong kho âm số lượng và 1 số hàng hóa âm giá trị . Nhưng là số liệu của năm 2020 đã BCTC xong rồi . A/ C cho e hỏi giờ xử lý sao ạ? Em cảm ơn.
  13. H

    Hạch toán chi phí trả trước 335?

    Chào mọi người. Cho mình hỏi mình muốn trích trước vào chi phí sản xuất thì hạch toán sao ạ . mình hạch toán như vậy ko biết có đúng ko . 1. Nếu hạch toán N621/ C335 thì chi phí này nó lại treo ở TK dỡ dang nhưng mình muốn cp trả trước này vào giá vốn 632 đê giảm lợi nhuận xuống ( cty mình đang...
  14. H

    Điều chỉnh công nợ phải thu

    KH A là cty ạ, mình đã đối chiếu với KH và check lại TK NH có số tiền đó luôn rồi Trang KH A TT rồi ạ, mình cũng đối chiếu và check lại TK NH có khoản tiền đó luôn rồi.
  15. H

    Điều chỉnh công nợ phải thu

    Xin chào các bậc tiền bối. E có vấn đề như này mà ko biết xử lý sao ạ. A/ C nào biết chỉ e với ạ: Năm 2016 KH A có trả công nợ 500 vào TK ngân hàng, nhưng KT lại hạch toán nộp TM và TK ngân hàng. Năm 2020 e làm thì đối chiếu lại với khách hàng thì khoản 500 đó là KH A trả. Vạy giờ e phải điều...
  16. H

    Chênh lệch số dư đầu kỳ công nợ phải trả

    TK 331 ạ. VD như cty A cuối năm 2016 dự bên nợ TK331 là 100k, đầu năm 2017 kt ko chuyển số dư năm 2016 qua -> công nợ cuối kỳ nhứng năm sau chuyển số dư bên có TK331. Nhưng thực tế là số dư TK133 cty A này hiện tại là dư bên Nợ .
  17. H

    Chênh lệch số dư đầu kỳ công nợ phải trả

    Chào các Anh, Chị. E có vấn đền vướng mắc như sau ạ: Do kế toán cũ không chuyển số dư năm 2016 sang năm 2017 làm cho số sư công nợ phải trả of NCC bị sai. Giờ e muốn điều chỉnh năm 2020 thì hạch toán như thế nào ạ. Mà NCC này là nhập khẩu hàng hóa. A/ C nào biết chỉ giùm e với ạ. E cảm ơn.
  18. H

    Hợp đồng giao khoán .

    Dear all! cty e bên nghành sản xuât trạm trộn bê tông .Có những công trình ký hợp đồng giao khoán để lắp đặt trạm trộn: - Khoán cho người lao động trong công ty - khoán cho người ngoài cty . 2 trường hợp khoán trên là cá nhân ko đăng ký kinh doanh, ko có xuất hóa đơn GTGT Cho e hỏi :1. làm sao...
  19. H

    Mua ngoại tệ

    mình cũng hạc toán riêng Nt và VNĐ , nhưng mình hạc toán bên tk VNĐ ko biết cho vào tài khoản nào , có tk 112 tk đối ứng là tk nào ạ ?
Top