Cty mình T07 trả tiền dư của một hóa đơn, và tiền dư đó mình trừ vào tiền hóa đơn lần sau.
Vậy đó có coi là cấn trừ công nợ không? Vì mỗi hóa đơn có một hợp đồng riêng. Cám ơm mọi người đã trả lời.
Anh chị cho em hỏi: mục [6] Số thuế TNDN phải nộp là mình ghi số tiền chưa trừ giảm 30% hay số tiền đã trừ giảm 30%. Phụ lục giảm thuế TNCN mẫu 27/MT-TNCN đó là cuối năm mình mới làm phải không mọi người.
Bảng hiệu cty có giá trị 11tr. Nó co được xem là tài sản cố định không. Nếu nó là tài sản thì thời hạn trích khấu hao là bao nhiêu năm. Anh chị chỉ giúp.
Mọi người cho em hỏi, cách đọc số tiền usd trên hóa đơn vì trong TT nó vd số tròn quá còn số lẻ thì đọc như thế nào
vd 7.986,20usd mình đọc là bảy ngàn chín trăm tám mươi sáu đô la hai mươi xen không biết đọc như vậy có đúng không. nhờ mọi người chỉ giúp.
Mọi người cho mình hỏi:
Hóa đơn mua lịch tặng cho công nhân và khách hàng thì mình có được kê khai thuế không và mình có được đưa vô chi phí không .
Cảm ơm mọi người nhiều.
Mọi người cho mình hỏi:mình không biết phụ cấp và trợ cấp khác nhau như thế nào.
Trợ cấp gồm những khoản nào, phụ cấp gồm những khoản nào?
Trợ cấp và phụ cấp thì cái nào tính để đóng bảo hiểm.
Mọi người cho mình hỏi
Cty mình có thuê người dân bên ngoài gia công. Cty mình trả lương cho họ, do trong tháng 9 này cty mình chưa làm kịp MST, qua tháng 10 mới có. Như vậy tháng 09 mình có trích thuế TNCN là 20% không.
Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ do lần đầu sử dụng, nên mình không biết là khi làm báo cáo thuế thì mình chỉ kê lên bảng tình hình sử dụng hóa đơn thôi có đúng không. Anh chị nào làm wa rồi có thể chỉ giúp.
Khi bên ủy thác giao hàng cho bên mình thì ghi N003
Mình là bên nhận ủy thác khi mình xuất hóa đơn:
N131
C331
Trong hợp đồng ủy thác có ghi khi thanh toán tiền hàng thì bên khách hàng nước ngoài sẽ thanh toán trực tiếp cho bên ủy thác. Như vậy mình sẽ hoạch toán như thế nào để mất TK 131...