E mới vào làm cho 1 cty nước ngoài, trong tháng 1 có phát sinh nghiệp vụ trả trước 30% cho khách hàng, em hạch toán là : Nợ 331: 30%/Có: 112: 30%,
nhưng ông kế toán ở cty e bảo đưa qua TK 141 để theo dõi các khoản trả trước, hạch toán:
Nợ 141:30%/Có 112: 30%,
- khi có hóa đơn về thì hạch...