Kết quả tìm kiếm

  1. D

    Hạch toán và KH TSCĐ như thế nào đây?

    Mọi người giúp mình nhé! DN mình mua lại nợ của một cty từ một ngân hàng trong năm 2008, đã thanh toán hết tiền luôn cho NH và lấy toàn bộ tài sản mà cty kia thế chấp ở NH về dùng, đất đai và máy móc thiết bị. Bên mình đồng thời trích khấu hao cho khối tài sản đó từ năm 2008. Nhưng đến giữa năm...
  2. D

    TH này hạch toán Ntn?

    Ðề: TH này hạch toán Ntn? Mình cũng HT thế này, tham khảo đi nhé.
  3. D

    trích khấu hao TSCD như thế nào trong trường hợp này?

    Ðề: trích khấu hao TSCD như thế nào trong trường hợp này? Về thời gian trích trong bn năm thì bạn tìm kỹ trong 203 đi xem tài sản của bạn nằm trong khung nào thì áp vào. Số năm khấu hao không được vượt khung nên bạn phải căn cứ vào chi phí phát sinh của doanh nghiệp, khả năng thu hồi vốn.. để...
  4. D

    Lương NV cho vào chi phí báo cáo quý có đúng ko?

    Ðề: Lương NV cho vào chi phí báo cáo quý có đúng ko? Đồng ý, chưa phát sinh doanh thu thì báo cáo lỗ và không phải nộp thuế nữa chứ.
  5. D

    Nghiệp vụ liên quan đến hạn thanh toán, thanh toán với người mua, ngừơi bán

    Ðề: Nghiệp vụ liên quan đến hạn thanh toán, thanh toán với người mua, ngừơi bán Làm gì có nghiệp vụ nào liên quan đến hạn thanh toán. Cái này chỉ là điều kiện mà doanh nghiệp ký trên hợp đồng với đối tác thôi.
  6. D

    Chi phí trích trước 142,242

    Ðề: Chi phí trích trước 142,242 Tùy thuộc vào chi phí phát sinh trong kỳ của doanh nghiệp mà bạn đưa khoản phát sinh này vào tk 142, 242 hoặc đưa thẳng vào chi phí luôn. 142 phân bổ trong năm và thường số dư cuối kỳ = 0, 242 phân bổ sang những năm sau nữa.
Top