Kết quả tìm kiếm

  1. hoanghuong

    Xử lý Kê khai thiếu hoá đơn bán ra ?

    Mọi người giúp mình với nhé: Tháng 1 kê khai thiếu 1 hoá đơn 1tỷ - thuế 10%, sang tháng 2 có 1 khoản nộp thuế hơn 100tr. Vậy hoá đơn thiếu kê khai vào tháng 2 chỉ phải nộp phạt thôi còn được khấu trừ cùng thuế của tháng 2 luôn phải ko nhỉ.Ths mọi người nha
  2. hoanghuong

    Kê khai sai chỉ tiêu 10 trên tờ khai thuế TNCN 02/kk -TNCN theo tháng

    Mọi người ơi giúp mình với, Chỉ tiêu 10 trên mẫu 02/kk-TNCN thực ra là tổng số tiền thuế phải nộp nhưng mình lại kê là số tiền để tính thuế phải nộp. Mình có lên cơ quan thuế hỏi và được hướng dẫn làm điểu chỉnh giảm, ghi âm chỉ tiêu 10 nhưng trên HTKK ko cho ghi âm. Có ai biết làm thế nào giúp...
  3. hoanghuong

    Hạch toán nhập khẩu uỷ thác

    Chào mọi người, giải đáp giúp mình với nhé. Công ty mình có nhận nhập khẩu uỷ thác cho 1 cty khác. Trên tờ khai nhập khẩu người nhập khẩu là tên cty mình, nhưng khi thanh toán cho đầu nước ngoài thì cty uỷ thác là người trả. giờ mình phải hạch toán như thế nào về hàng hoá này và 2 loại thuế nhập...
  4. hoanghuong

    Lương tháng trước trả vào tháng sau

    Mọi người cho mình hỏi với, lương cty tháng 12 nhưng trả vào 10/1. Như vậy chi phí lương bị tính vào tháng 1 rồi.Làm thế nào để tính CP đó vào tháng 12 nhỉ. Mình có thể ghi trong bảng lương ngày duyệt là 31/12 nhưng trả cho nhân viên là ngày 10/1 được ko? Cám ơn cả nhà
  5. hoanghuong

    Trả lương qua tài khoản ngân hang

    nghe thiên hạ đồn có thông tin là từ tháng 8/2009 phải thực hiện trả lương qua Tài khoản. Có ai biết thông tin này từ thông tư hay quyết định nào không ? Help
  6. hoanghuong

    Hình thức KT trong CTy vận tải quốc tế

    Chào cả nhà, mình mới làm cho cty chuyên về dịch vụ vận tải quốc tế và nội đia. Hoá đơn đầu ra và đầu vào chủ yếu là Phí Hải quan và Phí vận tải. Mình chưa biết phải làm như thế nào, sử dụng hệ thống TK kế toán nào và hạch toán như thế nào. Mọi người giúp mình với nhé, cám ơn nhiều nhiều.
  7. hoanghuong

    chuyển lỗ trong tờ khai tự quyết toán thuế TNDN năm

    Các bạn cho mình hỏi với, trong tờ khai tự quyết toán thuế TNDN năm phần 4: Lỗ từ các năm trước chuyển sang. sao ko đánh vào đó được nhỉ, hay phải làm thế nào. ai biết bảo giúp mình với nha. Thanks
  8. hoanghuong

    Bảng cân đối tài khoản

    Tổng số PS nợ và có luôn = nhau. Vậy khi nào thì dư đầu kỳ vào dư cuối kỳ = nhau vậy nhỉ. Mọi người giải thích giúp mình với. Thanks
  9. hoanghuong

    Tờ khai tạm tính thuế TNDN theo quý khác so với quyết toán năm

    Cho mình hỏi với, Tờ khai thuế TNDN tạm tính theo quý số liệu khác nhưng đến cuối năm làm quyết toán thuế thu nhập DN theo số khác thì có sao ko mọi người. CTy mình tính lương TB là 12 triệu/tháng( theo BC) nhưng đến cuối năm do ko có doanh thu nên lỗ gần 300 triệu nên mình muốn giảm tiền lương...
  10. hoanghuong

    làm sổ nhật ký chung

    cty mình mua laptop 8tr. m hạch toán N153/C111, sau đó HT chờ phân bổ vì cty chưa có DT là N242/C153. Trong sổ NKC thì viết luôn 2 định khoản đó vào hay thế nào nhỉ. Mọi người giúp với nha. Thanks !!!
  11. hoanghuong

    Bài tập thuế

    cả nhà giúp tớ với 1. DN nhập khẩu 1 lô hàng hoá từ Thái lan theo giá CIF, hải phòng là 16.500USD, thuế NK 25%, VAT 10%, lô hàng đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu và được sử lý như sau: - 1/3 Bán trực tiếp cho cty A với giá bán chưa thuế là 145.000.000. VAT 10% chưa thu tiền. - 1/3 Bán trả góp...
  12. hoanghuong

    Phân bổ công cụ dụng cụ

    bên mình mua máy tính, m HT vào N153/C111 sau đó phân bổ N242/C153. Cần phải phân bổ trong bao lâu các bạn, bên m chưa có doanh thu.M có thể HT luôn là N642/C111 ko ?
  13. hoanghuong

    Phân bổ công cụ dụng cụ

    bên mình mua máy tính, m HT vào N153/C111 sau đó phân bổ N242/C153. Cần phải phân bổ trong bao lâu các bạn, bên m chưa có doanh thu.M có thể HT luôn là N642/C111 ko ?
  14. hoanghuong

    Kê khai thiếu 5% thuế

    Tháng 1 kế toán cũ bên mình có kê khai 1 HĐ 10% nhưng lại chỉ kê có 5%. Giờ mình mới vào làm thì phát hiện ra. Phải làm điều chỉnh thế nào bây giờ , các bạn giúp mình với. Cái pm HTKK thì rắc rối thôi rồi. :confuse1:
  15. hoanghuong

    Điều chỉnh giảm thuế GTGT

    Chào các bạn, bên mình có 1 cái HĐ đầu vào ngày 6/3 đến 10/3 mình làm KK cho tháng 2 thì lại cho nó vào. hic, bây giờ mình phải làm giảm đầu vào của tháng 2 và KK lại nó vào tháng 6. Nhưng trong cái 1.3.1 ấy, mình ko biết phải vào chỗ nào để điều chỉnh. các bạn giúp mình với. :sweatdrop:
  16. hoanghuong

    Mất HĐ Đầu vào

    Mình mới về làm cho cty này, khi kiểm tra lại HD chứng từ đầu vào của các tháng trước thì thấy bị mất hết. Kế toán cũ không chịu nhận trách nhiệm, mình phải làm gì bây giờ. Mọi người giúp mình với. :gun_bandana:
  17. hoanghuong

    Quên không cộng thuế được khấu trừ trong tháng

    Chào các bạn, Tháng 3 vừa thuế GTGT được khấu trừ của bên mình là 42tr. Nhưng kế toán lại sơ suất không điền vào dòng thứ 3 trong tờ khai để nó tự động cộng vào số thuế còn được khấu trừ ấy. và cũng lại không kiểm tra lại. đến tháng 6 này số thuế phải nộp của tháng là 100tr thì mới phát hiện ra...
  18. hoanghuong

    Xử lý HD Đầu ra kê khai chậm

    chào các bạn, bên mình có 1 HD đầu ra của tháng 1 là hơn 800 triệu. Lúc đó do số HD đầu vào ít nên kế toán bên mình đã để sang tháng 3 mới kê khai vào phần điều chỉnh tăng cho tháng 1. Các bạn cho mình hỏi làm như vậy có đúng ko ? và nên xử lý thế nào. Thanks các bạn nhiều!
  19. hoanghuong

    Nhập tờ khai mua vào trong HTKK 1.3

    Khi mình nhập vào tờ khai mua vào trong HTKK 1.3 thì luôn báo lỗi. Với HĐ xăng xe thì ngoài thuế ra còn có thêm phí xăng dầu, mình giữ nguyên thuế còn phí thì mình cộng vào nguyên giá. Nhưng khi thực hiện lệnh in thì báo lỗi. có bạn nào biết trường hợp này làm thế nào thì bảo mình với. Thanks...
Top