Kết quả tìm kiếm

  1. V

    Đưa chi phí đối ngoại vào hạch toán

    Ðề: Đưa chi phí đối ngoại vào hạch toán Dạ giải trình này cũng ứ phải em, vì khi làm cái này sếp phải nói em trước, và sếp là người giải trình chứ ứ phải em nhé, khi nào em tự mình chi thì em mới giải trình và việc họp hành cổ đông thì liên quan tới em 421 lợi nhuận sau thuế, và em đưa nó...
  2. V

    Trích trước chi phí điện nước, đ.thoại ?

    Ðề: Trích trước chi phí điện nước, đ.thoại ? Dạ chị ơi nếu trích trước tiền thuê nhà 1 năm nhưng mới chỉ thuê được 1 tháng đã thôi không thuê nữa thì tiền trích trước kia xử lý như thế nào chị nhỉ:confuse1: mà oái oăm một cái là mới chỉ có hợp đồng chứ chưa có HD GTGT:cheers1:
  3. V

    kết chuyển giá vốn hàng bán

    Ðề: kết chuyển giá vốn hàng bán Dạ, khi xuất kho thành phẩm bán chưa hạch toán được Nợ TK 632 có TK 155 đâu ạ, mà khi nào xuất HD GTGT mới hạch toán phản ánh giá vốn chứ ạ, hàng xuất kho bán mà mới chỉ gửi bán hoặc bán nhưng khách hàng chưa chấp nhận, chưa xuất HD GTGT, mới giao theo đợt...
  4. V

    Đưa chi phí đối ngoại vào hạch toán

    Ðề: Đưa chi phí đối ngoại vào hạch toán Em vẫn chưa phục ý kiến của chị, chi phong bì mà hạch toán qua 642 theo tiểu khoản tương ứng thì khổ lắm ạ, khi phân tích các chỉ số tài chính cũng như phân tích tái chính các chi phí đã bỏ ra, chi phí nào là hợp lý hay không hợp lý cần phải hạn chế...
  5. V

    Xuất bán khi ko có đầu vào

    Ðề: Xuất bán khi ko có đầu vào Được chứ, tới TSCD mua của hộ cá thể còn được chứ mấy lít xăng của ông là cái gì? Ông mua xăng dầu chui, thì pháp luật sẽ không tha ông mà không phải chỉ thuế đâu ông ạ, thuế ít sờ ông, nhưng công an sẽ sờ ông đó, còn nếu thực tế ông mua được xăng của người dân...
  6. V

    Thành phẩm

    Ðề: Thành phẩm Cái này đơn giản thôi bạn ơi! Bạn tập hợp cái thực tế phát sinh, rồi thành lập định mức dựa vào định mức đó để tính giá thành các SP:cheers1:
  7. V

    kết chuyển giá vốn hàng bán

    Ðề: kết chuyển giá vốn hàng bán Chị ơi em lại không hiểu?:confuse1: tại sao chỉ tăng giá trị hàng và phải đợi khi nào có đủ chứng từ về tăng doanh thu thì kết chuyển giá vốn tương ứng?
  8. V

    Sổ sách kế toán

    Ðề: Sổ sách kế toán Bác lại cứ đùa em, trong tờ khai của bác tháng 6 đối tượng nộp thuế là cty TNHH sang tháng 7 bác chuyển thành công ty cổ phần, vậy bác đóng dấu cty cổ phần cho công ty TNHH ạ:confuse1:
  9. V

    Help me - Lợi nhuận trong quí âm

    Ðề: Help me - Lợi nhuận trong quí âm Dạ chị ơi! Thế quy định nào bắt buộc các DN khi quyết toán thuế nếu lỗ là phải chuyển sang năm tiếp theo không ạ? :confuse1:
  10. V

    PXK có MST người bán, trị giá trên 2trđ có đưa vào chi phí hợp lý?

    Ðề: PXK có MST người bán, trị giá trên 2trđ có đưa vào chi phí hợp lý? Chị ơi! Thế nếu em mua của cá nhân hoặc hộ cá thể thì họ không có HD GTGT vậy em chỉ có mỗi phiếu nhập kho, phiếu chi thanh toán tiền cho họ thôi em ko có HD GTGT, em có được đưa các chi phí này vào chi phí hợp lý không...
  11. V

    mua mới toàn bộ hệ thống máy tính văn phòng

    Ðề: mua mới toàn bộ hệ thống máy tính văn phòng Chị ơi đưa thẳng cũng không sao hết ạ, nhưng vấn đề mình nên phân bổ cho hợp lý giữa DT và chi phí theo cách quản lý của DN, Việc đưa một lần hay nhiều lần là do đặc điểm của DN muốn quản lý đưa chi phí như thế nào, em thì em cư đưa ít nhất là...
  12. V

    sổ theo dõi tài sản cố định

    Ðề: sổ theo dõi tài sản cố định Dạ chị ơi nếu mở ít thế thì chết ạ, ý kiến của em là mở đầy đủ sổ chi tiết vì nó liên quan tới việc nếu DN được hoàn thuế mà cơ quan thuế xuống kiểm tra DN lại rơi vào hành vi ghi chép sổ sách không đầy đủ và không được hoàn thuế theo thông tư 32/2007/TT-BTC...
  13. V

    mua mới toàn bộ hệ thống máy tính văn phòng

    Ðề: mua mới toàn bộ hệ thống máy tính văn phòng Dạ chi ơi được chứ ạ, và đúng nữa là đằng khác, chị mua về nhập kho thì chị phải hạch toán Nợ TK 153 Nợ TK 133 Có TK 111 chị xuất ra sử dụng cho bộ phận nào thì phân bổ cho bộ phận đó Nợ TK 641.642.627 Nợ TK 142,242(tùy thuộc vào 1 hay...
  14. V

    Help me - Lợi nhuận trong quí âm

    Ðề: Help me - Lợi nhuận trong quí âm CHị ơi đúng là không vi phạm với trường hợp DN lỗ, nhưng lãi thì phải đóng thuế TNDN đó ạ, hình như chị viết nhầm lỗ với lãi rồi ạ:cheers1:
  15. V

    Kê khai thiếu thuế GTGT đầu vào

    Ðề: Kê khai thiếu thuế GTGT đầu vào Dạ nó đúng nếu ngày trên HD của chị từ khi xuất tới khi kê khai > 90 ngày, nếu =< 90 ngày thì chị kê khai và khấu trừ thuế bình thường ạ.
  16. V

    Hạch toán mua ngoại tệ trả tiền hàng nhập khẩu!!

    Ðề: Tiền Ngân hàng Dạ, chị ơi nếu phát sinh như trường hợp của em hỏi ở trên thì phải xử lý như thế nào ạ, em hạch toán tất cả chi phí liên quan tới mở L/C và số tiền ký quỹ trong đó để thanh toán quốc tế phải hạch toán làm sao ạ?:confuse1:
  17. V

    Đưa chi phí đối ngoại vào hạch toán

    Ðề: Đưa chi phí đối ngoại vào hạch toán Chị ơi! Chi phí này theo em thì đưa thẳng nó qua TK 811, vì đưa sang 642 mất công sẽ phải theo dõi và bóc nó ra khi tính toán chi phí hợp lý xác định thuế TNDN, chẳng may quên mà đưa tất nó vào, quyết toán thuế xong rồi lại sửa đi sửa lại mệt lắm...
  18. V

    Đưa vào 152 hay 156

    Ðề: Đưa vào 152 hay 156 Chị ơi! Hình như chị viết sai rồi ạ, nếu CO2 chị nạp cho KH mà khi tính doanh thu lại trừ nó đi thì làm gì còn DT nữa ạ, và nếu vỏ bình của KH thì em chi tính giá vốn và DT trên số lượng CO2 đã nạp cho KH thôi ạ!:cheers1:
  19. V

    Kê khai thiếu thuế GTGT đầu vào

    Ðề: Kê khai thiếu thuế GTGT đầu vào Chị Hoa ơi! Điều chỉnh gì thế ạ? mình chưa kê khai thì làm sao mà điểu chỉnh được ạ!:confuse1:
  20. V

    Kê khai thiếu thuế GTGT đầu vào

    Ðề: Kê khai thiếu thuế GTGT đầu vào Chưa chắc nhé bạn, phải coi ngày trên HD nhé, nếu quá 90 ngày thì kê HD nhưng không được kê khai khấu trừ thuế theo thông tư 32/2007/TT-BTC nhé!:cheers1:
Top