Kết quả tìm kiếm

  1. H

    Số dư trên TK131 bị sai - xin hướng dẫn cách sửa

    Ðề: Số dư trên TK131 bị sai - xin hướng dẫn cách sửa Ý của mình là thực tế số dư cuối kỳ bên nợ trên sổ sách của năm 2011 là 2.388.029đ, trong năm có cty A nợ 18.788.000đ Cty B ứng trước tiền hàng là 16.400.000đ số còn lại chưa thanh toán vì chưa kết thúc hợp đồng là 2.388.029đ. Đến tháng 1...
  2. H

    Số dư trên TK131 bị sai - xin hướng dẫn cách sửa

    :mua:Các anh (chị) làm ơn cho em hỏi chút: trong năm 2011 kế toán cũ bên em hạch toán sai số dư cuối kỳ của tài khoản 131, cụ thể như sau: Số dư đầu kỳ bên nợ = 10.160.050 Số phát sinh nợ = 568.037.795 Số phát sinh có= 575.809.816 Số dư cuối kỳ bên nợ = 2.388.029 Nhưng trên thực tế ngày...
  3. H

    Hạch toán mua hàng NK như vậy đúng hay sai?

    cácbác làm ơn xem giúp em nghiệp vụ này với nhé xem đúng, sai thế nào? nếu sai chỗ nào mong các bác sửa giúp em. Em cám ơn 1/ ngày 10/2 Mua 925USD của ngân hàng, tỷ giá là 20.900 để chuyển cho đơn vị bán. Phí chuyển tiền là 919.600. a/ Nợ TK 331/Có TK1121= 925*20900= 19.332.500 b/ Phí chuyển...
  4. H

    Mua hàng nhập khẩu và cách hạch toán

    Ðề: Mua hàng nhập khẩu và cách hạch toán Cám ơn các bác đã cho ý kiến. Em làm như các bước dưới đây các bác xem có phải sửa gì không nhé. Từ trước đến giờ bên em vẫn làm như vậy, thấy không chắc chắn lắm nên mới post bài lên nhờ các bác cho ý kiến. + Ngày 26/3khi mua USD để trả trước tiền...
  5. H

    Khách hàng chuyển trả tiền hàng thiếu 30đ

    Ðề: Khách hàng chuyển trả tiền hàng thiếu 30đ Ý của bạn là cho vào chi phí, vậy mình hạch toán như sau: Nợ TK6422/Có TK131=30đ đúng không bạn?
  6. H

    Kê khai thuế Nhập Khẩu vào Bảng kê hóa đơn mua vào như thế nào

    Ðề: Kê khai thuế Nhập Khẩu vào Bảng kê hóa đơn mua vào như thế nào Theo mình thì khi kê khai trên bảng kê mua vào: Ký hiệu là HQ/2009 Số: là số tờ khai trên tờ khai HQ Ngày, tháng: là ngày giờ đăng ký Tên người bán: là tên nhà cung cấp chứ không phải là tên chi cục Hải Quan nơi mình nộp...
  7. H

    Khách hàng chuyển trả tiền hàng thiếu 30đ

    Chào cả nhà! Em mới vào làm kế toán cho 1 cty thương mại, trong năm 2009 khách hàng thanh toán tiền hàng cho cty em thiếu 30đ nhưng kế toán cũ không xử lý mà cứ luân chuyển từ năm này sang năm khác. Vậy xin hỏi các bác, năm 2012 em phải xử lý số tiền 30đ này như thế nào cho hợp lý ạ? Rất mong...
  8. H

    Mua hàng nhập khẩu và cách hạch toán

    Chào cả nhà! các bác làm ơn cho em hỏi trường hợp của em như thế này thì hạch toán sao cho đúng: - Ngày 26/3 em có mua 1.740USD với giá 20.930 của ngân hàng nơi đvị em mở tài khoản và chuyển vào tài khoản của đơn vị bán tại Hàn Quốc để mua một lô hàng. Ngân hàng có thu của bên em một khoản phí...
  9. H

    Kê khai thuế Nhập Khẩu vào Bảng kê hóa đơn mua vào như thế nào

    Ðề: Kê khai thuế Nhập Khẩu vào Bảng kê hóa đơn mua vào như thế nào Bạn cũng phải phân biệt ngày TK và ngày hóa đơn được ghi trên TK nhé . 2 ngày này khác nhau hoàn toàn. Trên TK có ngày mở TK, ngày Hđ, ngày hợp đồng. Bạn cứ cầm tờ khai ra sẽ rõ. Mình làm cái này cả nghìn TK rồi bạn ạ...
  10. H

    Chậm nộp tờ khai thuế TNDN quý 4/2011

    Ðề: Chậm nộp tờ khai thuế TNDN quý 4/2011 Em cũng chẳng biết là mình sai hau CQ Thuế sai nữa, đây cũng là lần đầu em biết đến. Có anh chị nào làm ở đơn vị hạch toán phụ thuộc cty mẹ không xin tư vấn giúp em với ạ, em cám ơn nhiều.
  11. H

    Chậm nộp tờ khai thuế TNDN quý 4/2011

    Chào các bác! Các bác làm ơn cho em hỏi: chi nhánh công ty em ở Hà Nội hạch toán phụ thuộc vào công ty mẹ ở Đà Nẵng, các năm trước chi nhánh em không phải nộp tờ khai thuế TNDN quý và tờ khai quyết toán TNDN năm. Nay chi cục thuế gửi công văn yêu cầu chi nhánh em kê khai và nộp thuế TNDN quý...
  12. H

    Sửa sai trong BCTC

    Cả nhà cho em hỏi: Năm 2011 bên em không phát sinh nợ, có của TK 138, chỉ có số dư của các năm trước chuyển sang thôi. Năm nay em muốn chuyển toàn bộ số dư của 138 thành số dư của 338 thì em phải làm như thế nào ạ? Có người nói với em là chỉ cần sửa trên báo cáo tài chính của năm 2011 thôi còn...
  13. H

    Hoá đơn trên 20tr

    Mọi người cho em hỏi chút: 1/ Bên em có xuất hoá đơn bán hàng cho khách trị giá lô hàng 21,6tr. Bên mua đã tạm ứng trước bằng TM cho bên em 16tr, số còn lại bên mua cũng thanh toán bằng TM. Vậy hoá đơn này bên em có đc khấu trừ không ạ? 2/ Liên 3 của hoá đơn em không xé ra mà vẫn để nguyên tại...
  14. H

    Hạch toán về nghiệp vụ mua ngoại tệ để thanh toán.

    Ðề: Hạch toán về nghiệp vụ mua ngoại tệ để thanh toán. mình cũng gặp trường hợp giống của bạn, bên mình hạch toán như sau: Khi mua USD từ ngân hàng chuyển trả tiền hàng cho khách ghi: Nợ 331/Có 1121 Khi hàng về ghi: Nợ 156 Nợ 635 (lỗ chênh lệch tỷ giá) Có 515 (lãi chênh lệch tỷ giá) Có...
  15. H

    Sửa sai trong kế toán?

    Chào các anh (chị)! Em là thành viên mới tham gia diễn đàn, rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Năm 2008, 2009 bên em có hạch toán sai quan hệ đối ứng giữa TK1388 và TK3388 với tổng số tiền là 200tr (đây là khoản tiền cá nhân chuyển vào TK của cty chứ giữa hai bên k phát sinh mua, bán...
  16. H

    Hội thảo chuyên đề "Lập Báo Cáo Tài Chính" - Miễn phí

    Ðề: Hội thảo chuyên đề "Lập Báo Cáo Tài Chính" - Miễn phí xin cho em hỏi buổi hội thảo này có tổ chức ở Hà Nội không ạ?
  17. H

    Cần giúp đỡ - Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

    Ðề: Cần giúp đỡ - Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Mẫu 3.12(kỳ báo cáo cuối cùng) mẫu này bạn không phải điền gì hết, bạn chỉ cần in cái mẫu BC26-AC thôi. Mình cũng gặp phải trường hợp như của bạn thế là mình sang máy khác down mẫu 3.0.2 về rồi chỉ kê khai vào mẫu BC26-AC thôi sau đó ghi và...
  18. H

    Hướng dẫn cách chuyển kho hàng

    Ðề: Hướng dẫn cách chuyển kho hàng Cám ơn bạn đã quan tấm đến bài viết của mình, theo bạn ý kiến trên là đúng vậy thì khi bên mình xuất kho vật liêu, để thi công thì ghi Nợ 154/co156 sau đó xuất hoá đơn và ghi nhận DT, giá vốn như vậy có ảnh hưởng gì không?
  19. H

    Hướng dẫn cách phân bổ tiền lương?

    cả nhà co em hỏi: cách phân bổ tiền lương trong DN thương mại, dịch vụ ? Em mới vào làm kế toán nên có nhiều chỗ chưa hiểu, chị KT cũ bên em phân bổ tiền lương bằng cách: Lấy (tổng lương của CN chia cho tổng doanh thu trong tháng) nhân với doanh thu của từ hoá đơn. Xin hỏi cách làm này đúng...
  20. H

    Hướng dẫn cách chuyển kho hàng

    Chào cả nhà! Xin cho em hỏi bên em là doanh nghiệp thương mại và dịch vụ, hoạch toán theo QĐ48. Hàng tồn kho của năm 2010 kế toán bên em để hết vào TK156. Bên em làm cả dịch vụ vậy nếu để ở TK156 thì chỉ đúng khi bán hàng, thế còn khi làm dịch vụ thì khi xuất kho VL, hành hoá ra để làm dịch vụ...
Top