Kết quả tìm kiếm

  1. Như lai

    ko phát sinh tk3331 vậy phần thuế 133 sẽ được hạch toán cuối quý như thế nào?

    Ðề: ko phát sinh tk3331 vậy phần thuế 133 sẽ được hạch toán cuối quý như thế nào? vậy khi ko phát sinh doanh thu thì mình ko phải kết chuyển thuế 133 này đúng ko bạn ? mong được hướng dẫn tận tình
  2. Như lai

    ko phát sinh tk3331 vậy phần thuế 133 sẽ được hạch toán cuối quý như thế nào?

    Mọi người ơi! giúp mình với mình đang thực tập kế toán nên có rất nhiều vấn đề còn chưa biết. Minh có một vướng mắc là kết chuyển thuế GTGT cuối quý, thường phần thuế GTGT được kết chuyển chính là phần chệch lệch giữa số Thuế 133 và 3331 và kết chuyển phần bé hơn đúng ko? Vậy mình muốn hỏi nếu...
  3. Như lai

    khoản thuế GTGT được khấu trừ từ năm trươc chuyển sang thì mình định khoản như thế nào?

    mình muốn hỏi đối với khoản thuế GTGT được khấu trừ từ năm trươc chuyển sang thì mình định khoản như thế nào!
  4. Như lai

    giúp em phân bổ tài sản cố định với

    Ðề: giúp em phân bổ tài sản cố định với bạn lập một bảng tính khấu hao TSCĐ rồi theo dõi theo tháng hay theo quý thì tùy bạn để tính tỉ lệ khấu hao, cuối mỗi quý bạn kết chuyển số khấu hao này Khi mua TSCĐ ghi Nợ TK 211/ có TK 133,111or 112,131 cuối quý kết chuyển ghi nợ TK 642/ có TK 214
  5. Như lai

    KHÁCH HÀNG TẠM ỨNG

    Ðề: KHÁCH HÀNG TẠM ỨNG nghiệp vụ này từ năm 2008, bây giờ mình đang hoàn thành số liệu để lập bảng cân đối năm 2008 , nếu như bạn nói thì phải phát sinh một bút toán nữa chứ vị hợp đồng này đã kết thúc.
  6. Như lai

    KHÁCH HÀNG TẠM ỨNG

    xin chào mọi người. Có một nghiệp vụ mà chị kế toán công ty mình định khoản làm mình hơi băn khoăn. Đấy là vào 11/7/2008 công ty mình nhận được hóa đơn tạm ứng 38,000,000 hợp đồng của công ty khách hàng bằng chuyển khoản. chị KT địng khỏan Nợ TK 131:3,800,000...
  7. Như lai

    Hạch toán tiền công tác phí

    Ðề: Hạch toán tiền công tác phí mình đang là thử việc tại công ty tư vấn về luật! ban đâu đang còn rất nhiều những bỡ ngỡ mong được mọi người giúp đỡ! Công ty mình có nhận cả những sổ sách kế toán của công ty khác nên có rất nhiều điều mới lạ với mình. hi. rất vui được làm quen với mọi người
  8. Như lai

    LẬP BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

    các bác ơi ! mình đang đi thực tập vừa được giao làm một bảng cân đối kế toán của công ty, thực sự mình đang rất bối rối vì ko hiểu sao các phần tài sản và nguồn vốn luôn chêng lệch nhau! các bác có kinh nghiệm có thể hướng dẫn mình được ko
  9. Như lai

    Hạch toán tiền công tác phí

    Ðề: Hạch toán tiền công tác phí mình thắc mắc là tại sao ko cho vào như một khoản phụ cấp , cuối tháng trích tính vào lương và các khoản bảo hiểm
  10. Như lai

    Hạch toán tiền công tác phí

    Mình nhờ mọi người giải đáp là khoản tiền đi công tác cho nhân viên như tiền phòng, tiền ăn thì mình địnhk khoản vào tài khoản nào.DN mình là doanh nghiệp hoạt động bên dịch vụ tư vấn.
  11. Như lai

    Thủ tục nộp thuế cho thuê nhà thay cho chủ nhà

    Mình có một vấn đề thắc mắc là công ty mình hiện thuê một văn phòng đại diện có trị giá 25 triẹu. bên cho thuê họ khoán lun cho công ty mình về khoản nộp thuế GTGT và thuế TNDN, vậy mình cần thủ tục gì để nộp khoản thuế này
  12. Như lai

    Bảng phân bổ khấu hao TSCĐ

    Ðề: Bảng phân bổ khấu hao TSCĐ hiện tại mình chỉ theo dõi khấu hao hàng tháng để hạch toán vào sổ nhật kí chung. Nhưng mình chưa có bảng mẫu theo dõi khấu hao và giá trị còn lại của TSCĐ, có bạn nào giúp được mình trong chuyện này ko
  13. Như lai

    Bảng phân bổ khấu hao TSCĐ

    Mọi người ơi giải đáp giúp mình với, công ty mình mới thành lập t5/2008, trong quá trình họat động công ty có mua 3 máy vi tính trị giá gần 30 triệu, hiện nay mình đang băn khoăn việc theo dõi và phân bổ khấu hao TSCĐ , bảng phân bổ khấu hao tscđ có như bảng theo dõi TSCĐ ko, ai có mẫu bảng mẫu...
  14. Như lai

    Kết chuyển thuế GTGT

    Mọi người ơi! mình rất lơ mơ về vấn đề kết chuyển thuế GTGT. cuối quý có bút toán kết chuyển, trong phần thuế GTGT có thuế đầu ra và đâu vào,vậy bút toán kết chuyển cuối kì có phải là phần thuế nhỏ hơn của thuế đầu ra va đầu vào ko. cò khoản chênh lệch thì như thế nào? mong mọi người chỉ dẫn hộ...
  15. Như lai

    xác định chi phí kinh doanh dở dang

    Ðề: xác định chi phí kinh doanh dở dang vâng chỉ những chứng từ mà công ty em đứng tên thì em với định khoản. vậy đối với những khoản chi cho quảng cáo thì cho vào tk 6422 có đúng ko ạ
  16. Như lai

    xác định chi phí kinh doanh dở dang

    Ðề: xác định chi phí kinh doanh dở dang Tất cả những khoản này đều được tính trong hợp đồng , nhưng chi kế tóan trưởng bảo em là đây là những khoản chi phí ma công ty phải bỏ ra trong quá trình kinh doanh, nên cho vào tk 154, trước đây em cho vào tk 6422 hoặc tk3339 đối với những khoản lệ phí...
  17. Như lai

    xác định chi phí kinh doanh dở dang

    Công ty mình là công ty tư vấn về luật, có nhận làm tất cả những hồ sơ thủ tục cho các doanh nghiệp, trong đó thường xuyên phải đi xin dấu, rồi đăng kí... vậy cho mình hỏi là với những khoản lệ phí mà công ty phải nộp trong quá trình xử lí hồ sơ giấy tờ cho công ty khác thì cho vào tk 154 hay...
  18. Như lai

    Định khoản biên lai thu phí và lệ phí

    Ðề: Định khoản biên lai thu phí và lệ phí vậy cho mình hỏi luôn là đối với những khoản phí nào thì mình cho vào tk3339 và những khoản phí nào mình cho vào tk6425
  19. Như lai

    Định khoản biên lai thu phí và lệ phí

    Ðề: Định khoản biên lai thu phí và lệ phí đây là biên lai thu phí,lệ phí đi đường ấy, nó nằm trong phần hóa đơn mà chị KTT đưa cho mình.cho vào tk6425 hay là 3339
  20. Như lai

    Định khoản biên lai thu phí và lệ phí

    mình đang nhận làm nhật ký chung của công ty, mình có nhận được biên lai thu phí và lệ phí mình phải hạch toán biên lai này như thế nào ?
Top