Kết quả tìm kiếm

  1. hoangtuan_k

    chiết khấu thanh toán& chiết khấu thương mại

    Ðề: chiết khấu thanh toán& chiết khấu thương mại ko phải chỉ tên bạn đâu, mà chỉ tên tất cả những người có tên trên diễn đàn khi họ đọc bài của người viết đó đấy ^^ Còn với định khoản trên thì mình thấy khá ổn rồi đó.
  2. hoangtuan_k

    chiết khấu thương mại

    Ðề: chiết khấu thương mại Chuẩn không cần chỉnh là CKTM sẽ tính trên giá bán chưa thuế. Còn chiết khấu thanh toán mới tình trên giá thanh toán có thuế. Chắc bạn ra đề bài chưa chính xác rồi. Trường hợp CKTM ngay khi bán hàng thì trừ trực tiếp trên hóa đơn thanh toán theo giá bán chưa thuế...
  3. hoangtuan_k

    Cách lập dự phỏng các khoản thu

    Ðề: Cách lập dự phỏng các khoản thu đúng roài! Cái này khó hiểu quá, cả dự phòng giảm giá hàng tồn kho nữa. Mong mọi người cùng bàn luận nha.
  4. hoangtuan_k

    Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

    Ðề: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Theo mình thì: - Tiền chi tạm ứng cho nhà cung cấp sẽ đưa vào Mã 02: Tiền trả cho người cung cấp hàng hoá, dịch vụ. - Tiền thu tạm ứng của khách hàng thì đưa vào Mã 01: Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác. - Lãi tiền gửi thanh toán đưa vào...
  5. hoangtuan_k

    chiết khấu thanh toán& chiết khấu thương mại

    Ðề: chiết khấu thanh toán& chiết khấu thương mại hjx! Đọc những bài đầu thấy đúng đúng, càng về sau càng thấy nhiều bài có vấn đề. Mình xin phép được chốt lại như sau: Với câu hỏi của bạn thì mình định khoản Khi có hoá đơn và nhập kho hàng: N152 7000 N1331 700 C112 7700 Chi phí vận...
  6. hoangtuan_k

    Phạt trễ hạn giao hợp đồng hạch toán vào đâu?

    Ðề: Phạt trễ hạn giao hợp đồng Theo mình thì chi phí phạt hợp đồng nằm trong chi phí quản lý doanh nghiệp => 642 sẽ chính xác hơn.
  7. hoangtuan_k

    Tiền khuyến mại

    Ðề: Tiền khuyến mại Đúng roài. Nếu khuyến mại thì phải trừ trên giá chưa thuế nên thuế mới là 22.951 Ta có thể hiểu là Giá thanh toán khi chưa có khuyến mại (chưa thuế) là 256.211, sau khuyến mại là (chưa thuế) 229.510 => Tổng giá phải thanh toán (cả thuế) 251.461 Khi khuyến mại trừ trực...
  8. hoangtuan_k

    Ngừng trích khấu hao đối với phương tiện vận tải ngừng họat động?

    Ðề: Ngừng trích khấu hao đối với phương tiện vận tải ngừng họat động? chú ý là tạm ngừng hay ngừng hẳn sử dụng. Nếu chỉ là tạm ngừng thì vẫn trích theo phương pháp tính khấu hao đã dùng ^^
  9. hoangtuan_k

    Hỏi về cách ghi số lượng xuất kho

    Ðề: Hỏi về cách ghi số lượng xuất kho hehe... Bảo làm đơn yêu cầu xuất thêm thì được chứ cái kiểu ứng trước mà ko phải ghi chép hay xác nhận thì... hok ổn Xuất cho sản xuất thì cứ xuất tẹt đi, 200l, cuối tháng thừa lại hoàn nhập hoặc dùng cho tháng sau. Đảm bảo quản lý chặt mà ko lo mất mát.
  10. hoangtuan_k

    Xuất bán hàng kém chất lượng

    Ðề: Xuất bán hàng kém chất lượng Với câu hỏi này, bạn cho mình bít rõ hơn là hàng đã bán chưa? Nếu chưa bán thì khi muốn bán giảm giá thì tuỳ theo kế hoạch và chương trình kích thích bán hàng của doanh nghiệp co người có thẩm quyền quyết định. Nếu bán roài thì mình có thể giảm giá theo tỷ...
  11. hoangtuan_k

    Huỷ hoá đơn và cách xử lý.

    Ðề: Huỷ hoá đơn và cách xử lý. hjx!!! xuất thêm 1 hoá đơn nữa được ah? Hoá đơn sai đã được kê khai trong báo cáo thuế tháng phát sinh rồi mà. Tháng sau mà xuất thêm hoá đơn thì... hok ổn... Tốt nhất là cứ làm như Love You ấy
  12. hoangtuan_k

    Vốn hoá lãi vay

    Ðề: Vốn hoá lãi vay Theo mình biết thì với các khoản vay bằng tiền của doanh nghiệp, nếu trong hợp đồng thoả thuận của đôi bên có đề cập tới việc vốn hoá khoản vay thành vốn chủ sở hữu sau một thời gian vay nhất định thì cũng là một trường hợp như bạn hỏi. VD: có loại trái phiếu có điều...
  13. hoangtuan_k

    Xuất hàng hóa nhưng chưa biết bán được bao nhiêu???

    Ðề: Xuất hàng hóa nhưng chưa biết bán được bao nhiêu??? Theo mình... 1. Xuất kho mà không cần phản ánh ngay, liệu có an toàn 2. Những ý kiến cho rằng khi xuất hàng giao cho nhân viên đi bán mà hạch toán như Hàng gửi bán thì cần xem xét lại vì Hàng giao cho nhân viên chứ có phải giao cho đơn...
  14. hoangtuan_k

    hướng dẫn lập BCTC

    Ðề: hướng dẫn lập BCTC 711 âm ah??? khó hiểu thật. Thông thường thì nó là các khoản: - Thanh lý, nhượng bán TSCĐ - Đánh giá lại tài sản (gtrị đánh giá lại lớn hơn gtrị còn lại) khi trao đổi, góp vốn liên doanh liên kết hay do nhu cầu nào đó yêu cầu phải đánh giá lại gtrị tài sản - Thu từ...
  15. hoangtuan_k

    Khoản đã trả cho người bán phải lấy số liệu từ đâu ở báo cáo lưu chuyển tiền tệ?

    Ðề: báo cáo tài chính Mình xin phép được trích nguyên văn trong Chế độ kế toán doanh nghiệp: 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá, dịch vụ (Mã số 02) ... Số liệu để ghi vàp chỉ tiêu này được lấy từ sổ kế toán các tài khoản + "Tiền mặt", "Tiền gửi ngân hàng" và "Tiền đang chuyển"...
  16. hoangtuan_k

    Làm thuyết minh báo cáo tài chính thế nào?

    Ðề: Báo cáo tài chính Bạn xem quyển Chế độ kế toán doanh nghiệp Quyển 2 nha. Trong đó có tất các mẫu BCTC và giải trình các chỉ tiêu. Còn mẫu BCTC theo Quyết định 15 bạn có thể tham khảo và Down về ở link dưới http://www.mediafire.com/?diyjyiqnztk
  17. hoangtuan_k

    Bảng Cân Đối kế toán không cân?

    Ðề: Bảng Cân Đối kế toán không cân? Biết bao nhiêu lỗi dẫn tới BCĐKT sai. Bạn cứ gửi cho mem nào đó xem rùi sửa cho. Bàn thế này cũng hay và hiểu nhưng không cụ thể.
  18. hoangtuan_k

    Hóa đơn điện thoại không có MST có được đưa vào chi phí không?

    Ðề: chi phí điện thoại Sao lại loại nó ra chứ. Dù không hợp lệ nó vẫn là chi phí doanh nghiệp phải chịu mà. Vẫn hạch toán vào tài khoản chi phí (811).
  19. hoangtuan_k

    hạch toán thuế TNDN ntn ?

    Ðề: hạch toán thuế TNDN ntn ? Chuẩn! Sau khi kết chuyển hết Doanh thu và Chi phí vào TK 911 thì tính số thuế TNDN phải nộp. N 911 C 8211 Nếu có Chi phí thuế TNDN hoãn lại 8212 thì kết chuyển nốt vào 911 (tuỳ trường hợp). N911 (8212) C8212 (911) ^^
  20. hoangtuan_k

    Thuế GTGT đối với vận tải quốc tế

    Ðề: Thuế GTGT đối với vận tải quốc tế “Vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ cung ứng trực tiếp cho vận tải quốc tế” thuộc diện không chịu thuế VD chi phí bạn bỏ ra cho hàng hoá này là 100tr, VAT 10% = 10tr thì bạn phải trả 110tr cho người "bán" dịch vụ đó. Còn thuế bạn không được khấu trừ mà...
Top