Ủy nhiệm chi từ tk công ty sang tk cá nhân giờ hạch toán sao ạ

alohavietnam

New Member
Hội viên mới
Dear cả nhà, em mới thành lập cty nên chưa rõ lắm về thuế. HIện tại mới phát hiện ra mình có mấy lỗi.
- Khách hàng chuyển tiền vào tk công ty em để em xuất vat. Em ủy nhiệm chi sang tk cá nhân ( của công ty khác) để lấy đầu vào. ---> Giờ vat đầu vào tên công ty kia nhưng trả tiền lại vào tk cá nhân của sếp bên í.
- Số tiền trong tk công ty còn thừa e lại unc vào tài khoản của em (thay vì rút séc về nhập quỹ).
Giờ em phải giải quyết sao cho ổn ạ. Cám ơn các anh chị.
 
Ðề: Ủy nhiệm chi từ tk công ty sang tk cá nhân giờ hạch toán sao ạ

bạn diễn đạt khó hiểu quá,
Có phải có 1 công ty chuyển tiền vào công ty bạn để mua VAT đầu vào không?
Sau đó bạn UNC vào tài khoản cá nhân để mua hóa đơn, vậy khoản này không hợp lý hạch toán nợ 1388/Có 112: chi hộ, sau đó nợ 111/có 1388
Để hóa đơn hợp lý bạn liên hệ với bên bán rằng mình sẽ chuyển tiền lại vào tài khoản công ty đó, sau đó bảo bên đấy trả lại bằng tiền mặt.
Còn khoản UNC thừa thì bạn hạch toán nợ 1388/có 112 sau đó nợ 111/có 1388
 
Ðề: Ủy nhiệm chi từ tk công ty sang tk cá nhân giờ hạch toán sao ạ

Em nói như này xem có dễ hiểu hơn ko ạ.
Tháng 4 em có chuyển 10tr từ tài khoản công ty em sang tài khoản của 1 cá nhân để mua VAT đầu vào từ công ty họ. ---> Lẽ ra phải chuyển vào tk công ty họ đugns ko ạ. Giờ em xử lý ra sao cái này???
Tháng 5 và 6 em ủy nhiệm chi từ tài khoản công ty sang tài khoản cá nhân của em để chi tiêu cho công ty. ---> lẽ ra em phải rút bằng séc. Giờ em hợp thức hóa như nào ạ??? Vì em nghe nói nếu chuyển sang tk cá nhân như vậy công ty sẽ phải chịu thuế cho vay lãi, và em sẽ phải chịu thuế tndn. Hu hu.
 
Ðề: Ủy nhiệm chi từ tk công ty sang tk cá nhân giờ hạch toán sao ạ

Trương hợp tháng 5: Nếu bạn ghi lý do là chuyển tiền thanh toán lương cho nhân viên công ty rồi về viết phiếu chi tiền mặt cho từng nhân viên trong công ty thì mình ghĩ là k sao
 
Ðề: Ủy nhiệm chi từ tk công ty sang tk cá nhân giờ hạch toán sao ạ

Em nói như này xem có dễ hiểu hơn ko ạ.
Tháng 4 em có chuyển 10tr từ tài khoản công ty em sang tài khoản của 1 cá nhân để mua VAT đầu vào từ công ty họ. ---> Lẽ ra phải chuyển vào tk công ty họ đugns ko ạ. Giờ em xử lý ra sao cái này???
Tháng 5 và 6 em ủy nhiệm chi từ tài khoản công ty sang tài khoản cá nhân của em để chi tiêu cho công ty. ---> lẽ ra em phải rút bằng séc. Giờ em hợp thức hóa như nào ạ??? Vì em nghe nói nếu chuyển sang tk cá nhân như vậy công ty sẽ phải chịu thuế cho vay lãi, và em sẽ phải chịu thuế tndn. Hu hu.

- Đối với nghiệp vụ kinh tế phát sinh tháng 4 của bạn: + Theo mình thì bạn nên hợp thức hóa nghiệp vụ này khi chuyển vào TK cá nhân của họ thì ghi là chuyển tiền đặt cọc Nguyễn Văn A gì đó, bây giờ bạn chuyển lại tiền từ TK cty bạn sang TK cty k/h ghi là thanh toán tiền hàng, và nhờ người kia chuyển trả lại tiền cho mình (hoạc rút tiền trả lại tiền mặt cũng đc) ghi là thu hoàn lại tiền cọc.
+ Nếu số tiền chuyển tương ứng với HĐ <20 triệu, thì tự bên mình hợp thức bằng cách làm phiêu chi ghi chi trả tiền hàng, và làm phiếu thu Nguyễn Văn A hoàn tiền cọc.
+ Còn không thì làm đối chiếu công nợ 3 bên và thể hiện trong hợp đồng mua bán
- TH tháng 5,6 thì khi chuyển tiền vào TK cá nhân của bạn thì bạn ghi là chi tạm ứng cá nhân hoạc tạm ứng công việc cho nhân viên là bạn (Bằng chuyển khoản), rồi sau đó bạn chọn thời điểm nào đó tiền mặt tồn quỹ khi chi nó ít ít thì làm phiếu thu là thu tạm ứng cá nhân (Nếu là chi tạm ứng cá nhân) hoạc thu hoàn ứng công việc (cái này kèm theo đề nghị thanh toán mấy cái mình dã chi có chứng từ để kê khai đó)
Bạn thấy cái nào tiện thì làm hén.
 
Ðề: Ủy nhiệm chi từ tk công ty sang tk cá nhân giờ hạch toán sao ạ



- Đối với nghiệp vụ kinh tế phát sinh tháng 4 của bạn: + Theo mình thì bạn nên hợp thức hóa nghiệp vụ này khi chuyển vào TK cá nhân của họ thì ghi là chuyển tiền đặt cọc Nguyễn Văn A gì đó, bây giờ bạn chuyển lại tiền từ TK cty bạn sang TK cty k/h ghi là thanh toán tiền hàng, và nhờ người kia chuyển trả lại tiền cho mình (hoạc rút tiền trả lại tiền mặt cũng đc) ghi là thu hoàn lại tiền cọc.
+ Nếu số tiền chuyển tương ứng với HĐ <20 triệu, thì tự bên mình hợp thức bằng cách làm phiêu chi ghi chi trả tiền hàng, và làm phiếu thu Nguyễn Văn A hoàn tiền cọc.
+ Còn không thì làm đối chiếu công nợ 3 bên và thể hiện trong hợp đồng mua bán
- TH tháng 5,6 thì khi chuyển tiền vào TK cá nhân của bạn thì bạn ghi là chi tạm ứng cá nhân hoạc tạm ứng công việc cho nhân viên là bạn (Bằng chuyển khoản), rồi sau đó bạn chọn thời điểm nào đó tiền mặt tồn quỹ khi chi nó ít ít thì làm phiếu thu là thu tạm ứng cá nhân (Nếu là chi tạm ứng cá nhân) hoạc thu hoàn ứng công việc (cái này kèm theo đề nghị thanh toán mấy cái mình dã chi có chứng từ để kê khai đó)
Bạn thấy cái nào tiện thì làm hén.
bên mình cũng đang vướng mắc về việc thanh toán ck với việc mua hóa đơn đầu vào trên 20tr. giờ mình làm unc của công ty xong nói với bên bán là cầm unc đi nộp tiền vào tk công ty rùi tự chuyển vào tk của công ty họ được không ah?
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top