Một số nghiệp vụ kế toán TSCĐ

ðề: 1 số phương pháp kế toán tscđ

câu hỏi trên sao ko có nghiệp vụ kết chuyển nguồn vốn ạ
nợ 414
có 411
 
ðề: Một số nghiệp vụ kế toán tscđ

Định khoản dùm e mấy cái nghiệp vụ này với ạ
1/dùng quỹ đầu tư phát triển mua 1 ô tô vận tải theo tổng giá thanh toán 385000(thuế VAT 10%). chi phí lắp đặt chạy thử là 2.000 toàn bộ tiền mua và chi phí liên quan đã chi bằng TGNH
2/ thu hồi 1 phần vốn góp tham gia liên doanh dài hạn từ công ty A bằng 1 thiết bị sản xuất, trị giá 85000
3/ mua 1 thiết bị sản xuất của công ty N theo tổng giá thanh toán ( cả VAT 10%) là 495.000 cty đã vay dài hạn để thanh toán 50%, số còn lại sau khi trừ chiết khấu thanh toán 1% dc hưởng tính trên tổng giá thanh toán, đơn vị thanh toán bằng TGNH thuộc vốn đầu tư XDCB.
 
ðề: Một số nghiệp vụ kế toán tscđ

Của bạn đây

1, N211/C112: 385000+2000
N133/C112: 385000*10%
N 414/C411
2, N211/C222
3, a, N211: 495000:2=247500
N133: 24750
C341: 247500+24750
b, N 211: 495000-247500= 247500
N 133: 24750
C515 : 495000*1%= 4950
C 112: 247500+24750-4950
c, N441/C411: 267300
 
ðề: Một số nghiệp vụ kế toán tscđ

Em đang học kế toán, phần tài sản cố định e k hiểu lắm, em làm bài tập các định khoản rồi mà k biết đúng hay sai chô nào, mọi ng giúp dùm với ạ..........( ĐVT : 1.000đ )
1/Nhượng bán 1 TSCĐ hữu hình cho bộ phận quản lí, nguyên giá 70.000 hao mòn 30.000 giá bán được ng mua chấp nhận 50.000, thuế VAT 10%. chi phí thanh lí 8.000, thuế VAT 10% đã trả bằng tiền mặt
2/ cty bàn giao cho DN một khu nhà xưởng mới. Tổng số tiền phải trả theo hợp đồng gồm cả thuế VAT 5% là 357.000. số tiền DN đã ứng cho người nhận thầu tính đến thời điểm bàn giao là 200.000. sau khi giữ 5% giá trị công trình dể bảo hành, số còn lại DN đã thanh toán bằng chuyển khoản. Được biết TSCĐ này DN đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư XDCB
3/ Xuất quỹ tiền mặt mua một phần mềm kế toán, giá thanh toán 38.500 trong đó thuế VAT đầu vào là 1.700, TS trên được đầu tư 1/2 bằng quỹ đầu tư phát triển 1/2 nguồn vốn khấu hao cơ bản
4/ Tiến hành thanh lí 1 nhà kho, nguyên giá 300.000, giá trị hao mòn lũy kế 265.000, phế liệu bán thu bằng tiền mặt cả thuế VAT 10% là 15.400. Chi phí thanh lí đã chi bằng tiền mặt 1.000
 
Mọi người cho mình hỏi:
Cty mình đang đầu tư XDCB TSCĐ là trụ sở kinh doanh đang trong giai đoạn hoàn thiện, vậy những hạng mục như: đá ốp lát, thiết bị vệ sinh...thì đưa vào giá trị hình thành tài sản còn nếu mua 01 máy phát điện trị giá 1 tỷ, dàn điều hoà thiết bị giá trị 2,5 tỷ, công lắp đặt 1,3 tỷ, thang máy 2,5 tỷ...thì những hạng mục này có đưa vào giá trị hình thành TSCĐ (TK 2412) sau này chuyển sang TK 211 hay theo dõi riêng TS này ( vào thẳng TK 211) vì nếu theo dõi riêng thì thời gian khấu hao của máy móc thiết bị ngắn hơn thời gian khấu hao nhà cửa kiên cố...
 
Giúp em định khoản Nghiệp vụ này với:
Ngày 12/11 được cấp kinh phí bằng 1 TSCĐ đã qua sử dụng giá ghi trên biên bản giao nhận nguyên giá 55.000.000, giá trị hao mòn 11.000.000
 
Cho mình hỏi. Công ty mua xe o6to cho bộ phận quản lý. Chưa trả tiền biển kiểm soát. Công ty đang chờ hoàn thiện để đưa vào sử dụng. Định khoản làm sao??? Giúp mình với
 
e dc biết là các tscd dùng cho dự án sự nghiệp và dùng quỹ phúc lợi thì gộp thuế vào nguyên giá, và không trích khấu hao tscd, không biết đúng hay không ạ? cho e câu trả lời vs ạ
 
các bạn ơi giúp mình với. Cty mình vừa đền bù giải phóng mặt bằng dự án với số tiền thực tế phải trả là 1.300.000.000 triệu nhưng trên sổ sách và phương án đền bù của huyện thì chỉ có 1.210.000.000 triệu các bạn định khoản giúp mình với và mình phải ghi chi phí vào các năm như thế nào cty được cấp bìa đỏ thuê đất là 50 năm và đây mình có được gọi là TSCĐ vô hình k? Cám ơn các bạn nha.
 
Xin cho hoi bên minh thi công xây dựng công trình, nhưng xuống nhận mặt bằng thi công thi noi ấy chưa có điện. Vì vậy Cty mình phải liên hệ với điện lục láp trạm biến áp để phục vụ thi công cho kịp tiến độ, bên điện lục có làm hợp đồng, xuất hóa đơn tài chính cho Cty minh. Các bạn cho mình hỏi hạch taon như nào? Mình xin cảm ơn.
 
Ðề: MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TSCĐ

dạ em muốn hỏi là khi TSCD được biếu tặng thì cô giáo em không dạy là phải điều chuyển nguồn. nhưng trong bài đăng em thấy có điều chuyển nguồn là :
nợ tk 421
có tk 411
vậy thực tế thì phải như thế nào là đúng ạ???
cho mình hỏi mình đặt câu hỏi sao không tải dc file đính kèm lên vậy?
 
Mọi người giúp em định khoản nghiệp vụ này với ạ: Công tác xây dựng cơ bản bàn giao một nhà xưởng có giá trị thực tế được duyệt là 250.000.000, TSCĐ này đc xây dựng bằng tiền vay dài hạn của ngân hàng.
 
Theo lí thuyết thì hạch toán : Nợ 211/ Có 341 : 250 tr

Còn trên thực tế thì đầu tiên là đi vay tiền, sau đó trả tiền , nhận tài sản

Nợ 112/ Có 314, Nợ 241/Có 112 sau đó Nợ 211/ Có 241
 
vậy còn công tác xây dựng cơ bản thì sao ạ? mình k định khoản cho 441 sao ạ?
 
Ko. Bạn vì nó hình thành từ vốn vay ko phải vốn đầu tư xay dựng cơ bản !!
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top