Nội dung mới nhất bởi ongvang2008

  1. O

    Định khoản hàng nhập khẩu

    Ðề: Định khoản hàng nhập khẩu Cho mình hỏi thêm là ko có TK 331 ah?Vì khi thanh toán với nước ngoài theo hợp đồng là thanh toán làm 2 lần vậy phải có bút toán làm giảm trừ TK 331 chứ?
  2. O

    Tính lại giá trị hàng nhập khẩu

    Ðề: Tính lại giá trị hàng nhập khẩu Cảm ơn cả nhà nhé, nhưng định khoản thế nào mọi người giúp nốt em với?
  3. O

    Tính lại giá trị hàng nhập khẩu

    cả nhà ơi, cho ý kiến giúp em vấn đề này nhé. Cty em nhập khẩu hàng hoá của nước ngoài theo HĐ mua bán tiền EUR, thanh toán làm 2 lần. TT lần đầu thì nhập hàng về sau thanh toán nốt phần còn lại tổng cộng số tiền thanh toán là :203.500.000đ. Nhưng theo tờ khai hải quan (bên em thuê dịch vụ làm...
  4. O

    Thang Lương Bảng Lương

    Ðề: Thang Lương Bảng Lương Theo em nghĩ cùng DN nên tự dựng là nhanh nhất và đơn giản. Cty em cũng đag lập bảng thang lương để đăng ký với bộ LĐTBXH, em tham khảo cũgn nhiều về bảgn thang lương nhưng đúng là tự lập nhanh hơn chứ theo NN thì khó tìm hiểu lắm. Khi nào có sự thay đổi về tăng bậc...
  5. O

    Xuất hóa đơn kèm theo phụ lục đóng dấu ở công ty, vậy có hợp lệ không?

    Ðề: Xuất hóa đơn kèm theo phụ lục đóng dấu ở công ty, vậy có hợp lệ không? Cả nhà ơi, em cũng viết bảng kê phụ lục hàng hoá kèm theo nhưng ko biết mẫu bảgn đó thế nào? anh chị gửi cho em xin mẫu bảng được ko?em cảm ơn nhiều lắm, em cần làm gấp trong chiều nay rùi.Thanks!
  6. O

    Viết hóa đơn

    Ðề: Viết hóa đơn Vâng, em có 1 cái nữa là em viết hoá đơn nhưng mặt hàng của bộ thuỷ tinh thì nhiều quá mà lại có 1 số loại chịu thuế 5% và 10%. Giờ em muốn làm bảng kê phụ lục kèm theo HĐ thì em có thể viết được ko?và em cũng phải tách làm 2 hoá đơn đỏ của bộ thuỷ tinh đó rùi đính kèm phụ lục...
  7. O

    Viết hóa đơn

    chào cả nhà, cho em hỏi rằng khi viết hoá đơn thì tên hàng hoá đầu ra bao giờ cũng phải khớp với hoá đơn đầu vào. Thế nhưng cty em là bên thương mại nên khi báo giá sagn cho khách hàng và làm hợp đồng thì có cách gọi khác của hàng hoá so với hoá đơn đầu vào. Ví dụ : Như trong hợp đồng ghi ...
  8. O

    Nộp thuế TNDN

    Cả nhà ơi, sang tháng 10 khi nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính quý 4. Nếu kết quả tạm tính là phải nộp thì khi đi nộp tờ khai TNDN tạm tính đồng thời phải nộp cả tiền mặt vào ngân sách nhà nước luôn cái khoản tạm tính đó ah.Khi đó có cần phải làm theo biểu mẫu nào để nộp tiền vào nhà nước ko...
  9. O

    Các báo cáo của năm 2008

    Ðề: Các báo cáo của năm 2008 Đó là chi phí cty bạn phải trả theo HĐ đầu vào rùi thì đó được coi là chi phí hợp lý, điều đó đúng bạn ko phải lo. Thế nhưng hàng hoá phi mậu dịch là gì m cũng chưa hiểu, cả nhà giải thích luôn nhé.
  10. O

    Xuất hoá đơn đầu ra

    :tapta trợ giúp với cả nhà ơi, cty em có 1 hợp đồng với bên cty A bán hàng . Trên HĐ ghi máy động cơ và phụ kiện đi kèm : 45.000.000đ, giá trên đã bao gồm thuế .nhưng hoá đơn đầu vào bên em thì máy động cơ ghi trên hoá đơn chịu VAT, còn phụ kiện đi kèm là hoá đơn nơi khác là hoá đơn thông...
  11. O

    Kết chuyển lãi lỗ

    Ðề: Kết chuyển lãi lỗ cho em hỏi tiếp cả nhà nhé. khi cân đối tài khoản 911 thì em thấy CP>DT là 34.500.000 chứng tỏ thág đó bị lỗ đúng ko?:k4232942:sau đó em kết chuyển Nợ TK 8211 / có TK 911 và Nợ Tk 421 / Có TK 911 để cho TK 911 cân đối. Nhưng còn Tk 8211 chưa cân thì em cho thêm bút toán...
  12. O

    Kết chuyển lãi lỗ

    Ðề: Kết chuyển lãi lỗ em định khoản sai như vậy thì cần bỏ những bút toán nào các bác chỉ ra cho em với? ----------------------------------------------------------------------------------------- nhưng các bác ơi, phần kết chuyển này em làm từng thágn và đưa các bút toán này vào trong sổ NKC thì...
  13. O

    Kết chuyển lãi lỗ

    Cả nhà ơi, trả lời nhanh giúp em nhé. Cty em mới thành lập vào đầu tháng 7/09, em làm sổ sách theo hình thức NKC, cuối mỗi tháng em làm Bảng CĐPS, nhưng khi kết chuyển lãi lỗ thì cuối tháng 7 công ty bị lỗ và đưa lên bảng CĐPS thì bị lệch. Em định khoản như vậy đúng chưa, cả nhà đóg góp ý kiến...
  14. O

    Khóa sổ hàng tháng.

    em cũng chưa biết xử lý như thế nào?nhưng có 1 vấn đề em muốn nhờ các bác giúp đỡ em nè: em làm sổ sách theo hình thức nhật ký chung, cty em mới thành lập vào thág 07/2009 nên hàng tháng em làm cân đối phát sinh và kết chuyển lỗ lãi thế nhưng trong tháng 7 cty em lỗ em hạch toán thế này có đúng...
Top