Ban oi day la nhan giay bao có ma nghĩa là bên ngân hàng mình thêm tiền chứ..ghi giam giá trị lô hàng la fải có tk 156.còn neu minh bán dc cktm la lien quan toi tk 521 cơ...
Phần CKTM được hưởng thì mình đã ghi tăng 112 rồi mà và nó là giá chưa có thuế.
Bạn phải phản ánh bút toán được hưởng...
Đã nhận được GBC và khi định khoản bạn vẫn phải có bút toán phần CKTM như của t rồi sau đó mới có bút toán ghi giảm giá trị lô hàng đó xuống.
Nếu ghi như của bạn là mình bán hàng chứ đâu phải mua hàng mà TGNH tăng trong khi hàng hóa lại giảm?
Bút toán ghi giảm giá trị lô hàng đó phải đk là: Nợ...
Vì đây là 1 khoản mình thanh toán trước thời hạn thanh toán và được thở thuận giữa nhà CC và người mua nên cho vào 711 bạn à.
Vì nó là khaonr thu nhập bất thường mà.
Theo bạn thì bạn cho khoản đó vào đâu?
Vì bạn kia đang hỏi là công ty ấy mua chứ k phải bán.
nv3: dung la hang gui di ban b nhe. hom truoc minh nham :). b dk la: no tk 157/Co tk 156: 32tr
nv4: no tk 112/co tk 711: 1,1tr
nv5: No tk 331(Y)/Co tk 112: 50tr
nv6: No tk 156: 60tr/No tk 133: 6tr/Co tk 111: 16tr
Bạn cho mình thông tin cụ thể hơn nữa về mấy nghiệp vụ này đi.
Chứ ít thông tin và theo mình vẫn k đủ dữ liệu để định khoản đâu.
Như NV3 thì hàng của bạn về hôm nào và HĐ về hôm nào?
Giá nhập vào so với giá trên HĐ có chênh lệch j k? và thanh toán tn?
Công ty e năm trước kinh doanh lỗ nên đầu năm nay e đã kc số lỗ ấy rồi: Nợ 4211/Có 4212
Cho e hỏi là khi nhập số dư đầu kỳ thì số lỗ năm trước ấy e để Bên Nợ 4211 đúng k nhỉ mọi người?