Doanh thu có trước nhưng hóa đơn đầu vào về sau?

hongphamkt

Tích cực tám
Hội viên mới
Bạn mình vừa nhận làm thêm ở 1 cty, do kế toán cũ làm sai sót gần như toàn bộ, híc.
Các bác cho mình hỏi, ngày 1/7/2010 cty ký hợp đồng cung cấp thiết bị máy phát điện, ngày 28/7/2010 cty xuất HĐ đầu ra nhưng đến ngày 5/8/2010 thì HĐ đầu vào mới về. Như vậy, phần này mình hạch toán như thế nào, vẫn hạch toán bình thường hả các bác... Bạn mình đang cần gấp, mà mình thì chưa gặp TH này bao giờ, rất mong các bác chỉ giáo sớm sơm giúp vs.
Thank các bác nhìu nhìu:roile::roile::roile:
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Giúp mình với, gấp gấp...

Mình nghĩ trước khi xuất Hđ đầu ra thì sẽ phải làm thao tác nhập kho . Mặc dù lúc này chưa có hóa đơn đầu vào nên để cho hợp lệ sẽ cần bên bán cung cấp cho m phiếu giao hàng, phiếu xuất kho. Căn cứ trên đó m nhập kho, nhưng chưa hạch toán thuế. Khi hóa đơn đầu vào về thì lúc đó mới làm bút toán hạch toán thuế GTGT đầu vào.
 
Ðề: Giúp mình với, gấp gấp...

Bạn mình vừa nhận làm thêm ở 1 cty, do kế toán cũ làm sai sót gần như toàn bộ, híc.
Các bác cho mình hỏi, ngày 1/7/2010 cty ký hợp đồng cung cấp thiết bị máy phát điện, ngày 28/7/2010 cty xuất HĐ đầu ra nhưng đến ngày 5/8/2010 thì HĐ đầu vào mới về. Như vậy, phần này mình hạch toán như thế nào, vẫn hạch toán bình thường hả các bác... Bạn mình đang cần gấp, mà mình thì chưa gặp TH này bao giờ, rất mong các bác chỉ giáo sớm sơm giúp vs.
Thank các bác nhìu nhìu:roile::roile::roile:

Cái này phải coi thiết bị đó có tách bạch với công trình hay không. Nếu có thì hạch toán vào 211 hay 153,....

Nếu là thiết bị dính với công trình mà trong Hợp đồng có quy định thì khoản này không được tính vào chi phí giá thành.

P/s: Hum qua mềnh tốn hết 200k đt vì cái vụ này mà hỏng thèm trả lại cho mềnh. Buồn buồn,
 
Ðề: Giúp mình với, gấp gấp...

Cái này phải coi thiết bị đó có tách bạch với công trình hay không. Nếu có thì hạch toán vào 211 hay 153,....

Nếu là thiết bị dính với công trình mà trong Hợp đồng có quy định thì khoản này không được tính vào chi phí giá thành.

P/s: Hum qua mềnh tốn hết 200k đt vì cái vụ này mà hỏng thèm trả lại cho mềnh. Buồn buồn,

Đây là thương mại mà công trình gì kiu :241:
Muốn hợp thức hóa thì đơn vị cần có phiếu xuất kho hoặc phiếu giao hàng của bên bán có ký nhận đóng dấu đầy đủ để chứng minh mình đã mua hàng.
Sau đó tháng sau nhận hóa đơn thì hạch toán phần thuế được khấu trừ là ổn.
 
Ðề: Giúp mình với, gấp gấp...

Đây là thương mại mà công trình gì kiu :241:
Muốn hợp thức hóa thì đơn vị cần có phiếu xuất kho hoặc phiếu giao hàng của bên bán có ký nhận đóng dấu đầy đủ để chứng minh mình đã mua hàng.
Sau đó tháng sau nhận hóa đơn thì hạch toán phần thuế được khấu trừ là ổn.

Anh chai ơi là anh chai. Người ta hỏi là:
- HĐ đầu ra ghi nhận doanh thu là: 28/07/2010
- HĐ đầu vào ghi nhận giá vốn là: 05/08/2010
Chủ topic không nói TM hay XD thì Love quy vào Xây dựng. Vậy sao đập đầu em? Hả? Giận quá chời,
 
Ðề: Doanh thu có trước nhưng hóa đơn đầu vào về sau?

Bạn mình vừa nhận làm thêm ở 1 cty, do kế toán cũ làm sai sót gần như toàn bộ, híc.
Các bác cho mình hỏi, ngày 1/7/2010 cty ký hợp đồng cung cấp thiết bị máy phát điện, ngày 28/7/2010 cty xuất HĐ đầu ra nhưng đến ngày 5/8/2010 thì HĐ đầu vào mới về. Như vậy, phần này mình hạch toán như thế nào, vẫn hạch toán bình thường hả các bác... Bạn mình đang cần gấp, mà mình thì chưa gặp TH này bao giờ, rất mong các bác chỉ giáo sớm sơm giúp vs.
Thank các bác nhìu nhìu:roile::roile::roile:
Ý kiến của em là thế này chị tham khảo nhé !
Trước tiên chị bảo bên bán xuất cho một cái phiếu xuất kho tại ngày bán và mình định khoản là : Nợ 152,153 hoặc 156 ( Tuỳ vào bên chị) và có 331.
Sau khi hoá đơn về thì 1 là: Chị huỷ toàn bộ bút toán đã ghi trước sau đó hạch toán lại là : Nợ 152, 153, 156 và nợ 1331 có 331.
2 là chị chỉ thêm thuế vào thui
Hj` chị tham khảo thêm mọi người nhé :k5798618:
 
Ðề: Doanh thu có trước nhưng hóa đơn đầu vào về sau?

Theo như em thì hóa đơn về ngày 05/08/2010 mà ngày tháng thể hiện trên hóa đơn là T7 vì mình vẫn nhập xuất kho bình thường mà, còn nếu thể hiện trên hóa đơn ghi là tháng 8 thì làm sao làm được vì căn cứ vào chứng từ nào mà cty bạn bán hàng cho ngta
 
Ðề: Doanh thu có trước nhưng hóa đơn đầu vào về sau?

Bên mình cũng vậy nhưng là hàng nhập khẩu; KTT nói thường là ký hợp đồng trước rồi xuất hóa đơn
cho bên mua lúc hàng về mới giao cho khách. Đôi khi phải làm theo ý xếp biết sao giờ dù biết thế là ko hợp lý:nhaymat:
 
Ðề: Doanh thu có trước nhưng hóa đơn đầu vào về sau?

Bạn mình vừa nhận làm thêm ở 1 cty, do kế toán cũ làm sai sót gần như toàn bộ, híc.
Các bác cho mình hỏi, ngày 1/7/2010 cty ký hợp đồng cung cấp thiết bị máy phát điện, ngày 28/7/2010 cty xuất HĐ đầu ra nhưng đến ngày 5/8/2010 thì HĐ đầu vào mới về. Như vậy, phần này mình hạch toán như thế nào, vẫn hạch toán bình thường hả các bác... Bạn mình đang cần gấp, mà mình thì chưa gặp TH này bao giờ, rất mong các bác chỉ giáo sớm sơm giúp vs.
Thank các bác nhìu nhìu:roile::roile::roile:
* Hàng về kho nhưng hóa đơn chưa về:
ĐK: Nợ 156 ( Giá trị hàng dựa trên giá tạm tính, trị giá của hàng có thể là của hàng hóa cùng loại nhập trước đó gần nhất)
Có 331
* Hóa đơn về vào ngày 5/8/2010 (mình không quan tâm ngày hóa đơn về, chỉ dựa vào ngày ghi trên hóa đơn, ngày ghi trên hóa đơn phải là ngày họ xuất kho bán cho mình). Dựa trên hóa đơn, ghi nhận thuế GTGT
ĐK: Nợ 133
Có 331
* Sau đó, dựa trên giá trị thực từ hóa đơn, tiến hành ghi tăng (nếu giá hóa đơn cao hơn giá tạm tính) hoặc ghi giảm (nếu giá hóa đơn thấp hơn giá tạm tính)
+ Tăng: Nợ 156 (phần chênh lệch)
Có 331
+ Giảm: Nợ 331 (phần chênh lệch)
Có 156
* Ngày 28/7/2010, ghi nhận doanh thu bình thường.
 
Re: Ðề: Giúp mình với, gấp gấp...

Cái này phải coi thiết bị đó có tách bạch với công trình hay không. Nếu có thì hạch toán vào 211 hay 153,....

Nếu là thiết bị dính với công trình mà trong Hợp đồng có quy định thì khoản này không được tính vào chi phí giá thành.

P/s: Hum qua mềnh tốn hết 200k đt vì cái vụ này mà hỏng thèm trả lại cho mềnh. Buồn buồn,

Em chai Lốp :171: Đó giờ anh chưa làm XD, bộ nếu là Cty XD thì ko dc tính vào CP hả ta, có thể xem như hàng về trước HĐ về sau , ko dc sao ta. :hochanh:
 
Vậy các bác cho mình hỏi như vậy thì mình có đưa chi phí của máy phát điện đó về giá vốn được hok zạ
 
Ðề: Re: Doanh thu có trước nhưng hóa đơn đầu vào về sau?

Vậy các bác cho mình hỏi như vậy thì mình có đưa chi phí của máy phát điện đó về giá vốn được hok zạ

Theo nguyên tắc phù hợp ghi nhận doanh thu thì phải ghi nhận chi phí phù hợp với doanh thu đó
Đưa vào giá vốn bình thường vì hóa đơn vẫn có mừ.
 
Ðề: Re: Doanh thu có trước nhưng hóa đơn đầu vào về sau?

Theo nguyên tắc phù hợp ghi nhận doanh thu thì phải ghi nhận chi phí phù hợp với doanh thu đó
Đưa vào giá vốn bình thường vì hóa đơn vẫn có mừ.

Vậy nếu là chi phí tính giá thành thì làm sao anh chai?
 
Ðề: Re: Doanh thu có trước nhưng hóa đơn đầu vào về sau?

Vậy nếu là chi phí tính giá thành thì làm sao anh chai?

Nếu là sản xuất thì vẫn tính giá thành bình thường theo kế toán, theo thuế thì vẫn được vì tháng sau mình đã có chứng từ là hóa đơn.
 
Ðề: Doanh thu có trước nhưng hóa đơn đầu vào về sau?

Chủ Topic nói 1 tiếng đi. Thương mại hay sản xuất?

---------- Post added at 01:32 PM ---------- Previous post was at 01:31 PM ----------

Nếu là sản xuất thì vẫn tính giá thành bình thường theo kế toán, theo thuế thì vẫn được vì tháng sau mình đã có chứng từ là hóa đơn.
Ngày 28/07/2010 xuất Hóa đơn đầu ra rồi => SP hoàn thành => Giá thành đã tính nhập kho. Vậy ngày 03/08/2010 Hóa đơn chi phí về thì tính làm sao anh chai?
 
Ðề: Doanh thu có trước nhưng hóa đơn đầu vào về sau?

Chủ Topic nói 1 tiếng đi. Thương mại hay sản xuất?

---------- Post added at 01:32 PM ---------- Previous post was at 01:31 PM ----------


Ngày 28/07/2010 xuất Hóa đơn đầu ra rồi => SP hoàn thành => Giá thành đã tính nhập kho. Vậy ngày 03/08/2010 Hóa đơn chi phí về thì tính làm sao anh chai?

Đừng bắt bẻ như thế.
Thực tế vẫn có trường hợp này
Mặc dù có thể sẽ vi phạm về không phát hành hóa đơn ngay khi chuyển giao TS
 
Ðề: Doanh thu có trước nhưng hóa đơn đầu vào về sau?

Đừng bắt bẻ như thế.
Thực tế vẫn có trường hợp này
Mặc dù có thể sẽ vi phạm về không phát hành hóa đơn ngay khi chuyển giao TS

Có thì đương nhiên có rồi chị dâu. Nhưng đó là 1 cách làm của 1 kế toán. Vậy nếu giao cho chị dâu thì chị dâu mần làm sao?
 
Re: Ðề: Doanh thu có trước nhưng hóa đơn đầu vào về sau?

Chủ Topic nói 1 tiếng đi. Thương mại hay sản xuất?

---------- Post added at 01:32 PM ---------- Previous post was at 01:31 PM ----------


Ngày 28/07/2010 xuất Hóa đơn đầu ra rồi => SP hoàn thành => Giá thành đã tính nhập kho. Vậy ngày 03/08/2010 Hóa đơn chi phí về thì tính làm sao anh chai?
Đây là cty về Thương Mại và Xây Dựng
 
Ðề: Doanh thu có trước nhưng hóa đơn đầu vào về sau?

* Hàng về kho nhưng hóa đơn chưa về:
ĐK: Nợ 156 ( Giá trị hàng dựa trên giá tạm tính, trị giá của hàng có thể là của hàng hóa cùng loại nhập trước đó gần nhất)
Có 331
* Hóa đơn về vào ngày 5/8/2010 (mình không quan tâm ngày hóa đơn về, chỉ dựa vào ngày ghi trên hóa đơn, ngày ghi trên hóa đơn phải là ngày họ xuất kho bán cho mình). Dựa trên hóa đơn, ghi nhận thuế GTGT
ĐK: Nợ 133
Có 331
* Sau đó, dựa trên giá trị thực từ hóa đơn, tiến hành ghi tăng (nếu giá hóa đơn cao hơn giá tạm tính) hoặc ghi giảm (nếu giá hóa đơn thấp hơn giá tạm tính)
+ Tăng: Nợ 156 (phần chênh lệch)
Có 331
+ Giảm: Nợ 331 (phần chênh lệch)
Có 156
* Ngày 28/7/2010, ghi nhận doanh thu bình thường.

Bên em cũng gặp trường hợp này nhưng là hóa đơn trực tiếp. Vậy thì em định khoản sao đây?
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top