Hạch toán TSCĐ, CCDC

Như lai

Member
Hội viên mới
mình đang thắc mắc ở chỗ là: khi mình mua máy tính văn phog có trị giá hơn 10 triệu,khi đó sẽ cho vào tk 211 : Nợ TK 211
Có Tk 133
có TK 111
rồi cuối tháng phân bổ là : Nợ TK 212
có TK 211
như vậy có đúngko
 
Ðề: Hạch toán TSCĐ, CCDC

mình đang thắc mắc ở chỗ là: khi mình mua máy tính văn phog có trị giá hơn 10 triệu,khi đó sẽ cho vào tk 211 : Nợ TK 211
Có Tk 133
có TK 111
rồi cuối tháng phân bổ là : Nợ TK 212
có TK 211
như vậy có đúngko

Ui, em học kế toán chắc là mới hả
Khi mua TSCĐ
Nợ 211: nguyên giá
Nợ 1331: thuế GTGT
Có 111/112/331: tổng giá trị thanh toán

Hàng tháng trích KH tài sản
Nợ 641/642
Có 214

Tài sản CĐ chỉ hạch toán bên có khi nào ta xóa sổ nó ( bán lại, thanh lý, hết khấu hao...)

Thân
 
Ðề: Hạch toán TSCĐ, CCDC

úi giời ơi! kế toán mà thế này à, xem lại thuế đầu vào đi chứ?? có chắc không vậy?? phải như này mới đúng:
Nợ TK 211
Nợ TK 133.2
Có TK 111/112/331...

Khấu hao định kỳ:
Nợ TK 641/642
Có Tk 214

Chúc thành công!
 
Ðề: Hạch toán TSCĐ, CCDC

các bạn cho mình hỏi một chút nhé.
Mình có một tài sản cố định đã khấu hao hết.
nay mình đang làm báo cáo tài chính.
vậy tài sản cố định đó có bị xáo trong mục tài sàn cố định ko?
tài khoan 211 và tài khoản 214 se bị giảm phần tài sản đã khấu hao hết pk?
rất cám on các ban,
hiiiii mình ko biết post bài lên mang. nên minh mượn đỡ bài của bạn " Nhu Lai" ban dung buon minh nha.
 
Ðề: Hạch toán TSCĐ, CCDC

các bạn cho mình hỏi một chút nhé.
Mình có một tài sản cố định đã khấu hao hết.
nay mình đang làm báo cáo tài chính.
vậy tài sản cố định đó có bị xáo trong mục tài sàn cố định ko?
tài khoan 211 và tài khoản 214 se bị giảm phần tài sản đã khấu hao hết pk?
rất cám on các ban,
hiiiii mình ko biết post bài lên mang. nên minh mượn đỡ bài của bạn " Nhu Lai" ban dung buon minh nha.

theo tui thì vẫn giữ nguyên TSCD và khấu hao như cũ. chỉ khi nào thanh lý hoặc có nghiệp vụ làm giảm TSCD thì mới ghi giảm theo bút toán
Nợ 214
Có 211
và không trích khấu hao đối với TSCD đó.

tui là thành viên mới, rất mong được các anh chị và các bạn giúp đỡ. Thanks!
 
Ðề: Hạch toán TSCĐ, CCDC

các bạn cho mình hỏi một chút nhé.
Mình có một tài sản cố định đã khấu hao hết.
nay mình đang làm báo cáo tài chính.
vậy tài sản cố định đó có bị xáo trong mục tài sàn cố định ko?
tài khoan 211 và tài khoản 214 se bị giảm phần tài sản đã khấu hao hết pk?
rất cám on các ban,
hiiiii mình ko biết post bài lên mang. nên minh mượn đỡ bài của bạn " Nhu Lai" ban dung buon minh nha.
Bạn đã khấu hao hết thì không được khấu hao nữa, nhưng bạn vẫn theo dõi nguyên giá của nó ở trong TK 211, bạn chỉ xoá sổ nó khi nó không còn ở đơn vị bạn nữa hoặc nó chuyển sang hình thái khác không còn là TSCĐ. Thực tế thì có nhiều TS đã khấu hao hết mà vẫn hoạt động được và tạo ra SP tuy nó không được trích khấu hao nữa nhưng mọi chi phí sửa chữa nó vẫn được tính vào chi phí hợp lý. Chào ban.
 
Ðề: Hạch toán TSCĐ, CCDC

cac ban oi! cho mình hỏi tí nha!đon vị của minh có chuyển một số TSCĐ sang công cụ dụng cụ thì mình hạch toan ra sau vậy?
Có phải vầy không
no 153
co 211 và xuat dùng cho quản lý DN phan bo 2lan trong nam
No 142
co 153
no 642
co 142
các bạn giup minh với
 
Ðề: Hạch toán TSCĐ, CCDC

trước kia đon vị mình là đơn vị hành chính sự nghiệp nay chuyển đổi thành doanh nghiệp nên có một số TSCĐ không còn đủ giá trị thanh công cụ dụng cụ.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Tai sau phải la
no 153
n0 214
co 211 mình thấy la qua vậy.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Hạch toán TSCĐ, CCDC

Tai sau phải la
no 153
n0 214
co 211 mình thấy la qua vậy.
Đây là bút toán xoá sổ TSCĐ. Nếu TS này đem TL thì GTCL của nó được đưa vào 811, nhưng vì bạn chuyển nó thành CCDC nên GTCL của nó được chuyển thành CCDC.
 
Ðề: Hạch toán TSCĐ, CCDC

trước kia đon vị mình là đơn vị hành chính sự nghiệp nay chuyển đổi thành doanh nghiệp nên có một số TSCĐ không còn đủ giá trị thanh công cụ dụng cụ.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Tai sau phải la
no 153
n0 214
co 211 mình thấy la qua vậy.
Vì bạn chuyển TSCĐ thành CCDC nên phải dùng bút toán này để ghi nhận gtrị của TS đó tại thời điểm chuyển đồi (Nợ 153:CCDC)và tổng hợp lại giá trị hao mòn luỹ kế tính đến thời điểm chuyển đổi (Nợ 214:phần gtrị đã khấu hao)chứ.
 
Ðề: Hạch toán TSCĐ, CCDC

mình đang thắc mắc ở chỗ là: khi mình mua máy tính văn phog có trị giá hơn 10 triệu,khi đó sẽ cho vào tk 211 : Nợ TK 211
Có Tk 133
có TK 111
rồi cuối tháng phân bổ là : Nợ TK 212
có TK 211
như vậy có đúngko
Khi mua TSCĐ:
Nợ TK 211
Nợ TK 1332
Có TK 111, 112, 331
Tính khấu hao:
Nợ TK 627, 641, 642
Có TK 214
- TK 212 bạn dùng là TK Tài sản cố định thuê tài chính mà.
 
Ðề: Hạch toán TSCĐ, CCDC

úi giời ơi! kế toán mà thế này à, xem lại thuế đầu vào đi chứ?? có chắc không vậy?? phải như này mới đúng:
Nợ TK 211
Nợ TK 133.2
Có TK 111/112/331...

Khấu hao định kỳ:
Nợ TK 641/642
Có Tk 214

Chúc thành công!

Chuẩn ko cần chỉnh
 
Ðề: Hạch toán TSCĐ, CCDC

Sao bạn ngu thế. bạn học kế toán ở đâu vậy? Bạn xem lại tk 212 là tk gì?
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top